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三、昱力公司2月20日,收到許紅195萬(有咨詢服務(wù)合同,對方?jīng)]要票),實(shí)際上這筆款是要轉(zhuǎn)給波波咨詢公司的(波波咨詢公司和昱公司簽署一份委托代理協(xié)議,委托昱愉公司與許紅簽署咨詢服務(wù)協(xié)議并收款),但昱愉公司2月26日和2月28日已轉(zhuǎn)給張景(備注:代許紅支付,張景今年內(nèi)會(huì)退回),不知可以如何入賬?是否可以處理為: 借:銀行存款-195萬 貸:其他應(yīng)付款-波波咨詢公司-195萬? 借:其他應(yīng)收款-張春景-195萬 貸:銀行存款-195萬?

2024-04-02 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 22:19

您好 這樣賬務(wù)處理可以的哈 收款后是其他應(yīng)付款 代付是其他應(yīng)收款

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快賬用戶4656 追問 2024-04-02 22:21

像這樣,我們還需要開發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 22:22

您是代收款的單位然后要代付出去對吧

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快賬用戶4656 追問 2024-04-02 22:23

是的,我們可以說只是個(gè)中間人

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齊紅老師 解答 2024-04-03 05:48

那您單位不需要開具發(fā)票哈

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快賬用戶4656 追問 2024-04-03 08:08

像我說的這種情況是可以的嗎,有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)啊

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齊紅老師 解答 2024-04-03 08:10

要寫委托代付說明的哈 要三方簽字

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快賬用戶4656 追問 2024-04-03 08:16

好,像那195萬張景今年會(huì)退回,然后再轉(zhuǎn)給波波公司,也是做其他應(yīng)收和其他應(yīng)付嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-03 08:51

是的?也是做其他應(yīng)收和其他應(yīng)付

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快賬用戶4656 追問 2024-04-03 09:00

像這樣的話我們公司收取的傭金算不算居間費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-04-03 09:01

不是您自己單位介紹的業(yè)務(wù)吧

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您好 這樣賬務(wù)處理可以的哈 收款后是其他應(yīng)付款 代付是其他應(yīng)收款
2024-04-02
昱力公司應(yīng)該將收到的50萬記錄為銀行存款的增加。然而,由于這筆款項(xiàng)實(shí)際上是代波濤濤咨詢公司收取的,因此不能直接確認(rèn)為昱力公司的主營業(yè)務(wù)收入。正確的做法應(yīng)該是將這筆款項(xiàng)暫時(shí)記錄為其他應(yīng)付款,等待轉(zhuǎn)給波濤濤咨詢公司后再進(jìn)行結(jié)算。 借:銀行存款 50萬 貸:其他應(yīng)付款-波濤濤企業(yè)咨詢有限公司 50萬
2024-04-03
1、借應(yīng)收賬款203.4 貸主營業(yè)務(wù)收入180 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅23.4 借主營業(yè)務(wù)成本150 貸庫存商品150 2、借主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7 貸應(yīng)收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業(yè)務(wù)成本75 3、借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10.4 借其他業(yè)務(wù)成本50 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備9 貸原材料59 4、借管理費(fèi)用20 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 營業(yè)外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
1借應(yīng)收賬款203.4 貸主營業(yè)務(wù)收入180 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅23.4 借主營業(yè)務(wù)成本150 貸庫存商品150 2借主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7 貸應(yīng)收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業(yè)務(wù)成本75 3借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10.4 借其他業(yè)務(wù)成本50 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備9 貸原材料59 4借管理費(fèi)用20 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 營業(yè)外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
1借應(yīng)收賬款203.4 貸主營業(yè)務(wù)收入180 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅23.4
2022-05-25
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