昱力公司應(yīng)該將收到的50萬(wàn)記錄為銀行存款的增加。然而,由于這筆款項(xiàng)實(shí)際上是代波濤濤咨詢公司收取的,因此不能直接確認(rèn)為昱力公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。正確的做法應(yīng)該是將這筆款項(xiàng)暫時(shí)記錄為其他應(yīng)付款,等待轉(zhuǎn)給波濤濤咨詢公司后再進(jìn)行結(jié)算。 借:銀行存款 50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-波濤濤企業(yè)咨詢有限公司 50萬(wàn)
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說(shuō)以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
東海公司,南航公司兩個(gè)投資人決定合股投資8000萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)一家商城,其經(jīng)營(yíng)范圍主要為服飾,家用電器和日用百貨,并開設(shè)一個(gè)冷飲店,以租入三層樓房一棟,其中一樓經(jīng)營(yíng)日用百貨,二樓經(jīng)營(yíng)服裝,家用電器,三樓為冷飲店。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已辦妥,準(zhǔn)備開業(yè)。請(qǐng)為公司設(shè)計(jì)一套會(huì)計(jì)制度,監(jiān)視前調(diào)查獲得以下資料。公司名稱為江河商城有限責(zé)任公司,已在銀行開立賬戶,除兩家和股投資外,還準(zhǔn)備向銀行貸款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份,只作為長(zhǎng)期應(yīng)付款,按高于同期銀行存款利率10%利息商城和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè),需購(gòu)入收款機(jī),貨架,柜臺(tái),音響設(shè)備,桌椅等設(shè)備,輸車輛冷飲店的收入作為非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處理。商城購(gòu)銷活動(dòng)中,庫(kù)存商品按售價(jià)記賬,可以賒購(gòu)賒銷。故請(qǐng)的安保保潔人員若干人每月按計(jì)時(shí)工資計(jì)發(fā)報(bào)酬,獎(jiǎng)金視營(yíng)銷情況而定,房屋按月繳納租金,按規(guī)定繳納增值稅,所得稅,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加稅率按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。我是公司要求管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等共同費(fèi)用應(yīng)在商場(chǎng)和冷飲店之間按比例分?jǐn)偫麧?rùn),要按商場(chǎng)和冷飲店分分別計(jì)算稅后利潤(rùn),按規(guī)定提取公積金。問題與任務(wù):江河商城有限責(zé)任公司應(yīng)如何設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)科目?
A股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱A公司)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。A公司主要生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品。原材料按實(shí)際成本核算。在銷售時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月份,A公司相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為60萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已經(jīng)交給買方,買方用銀行存款支付增值稅13萬(wàn)元,對(duì)貨款部分開具一張面值為100萬(wàn)元、期限為4個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票。(2)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料30萬(wàn)元,生產(chǎn)車間管理領(lǐng)用原材料6萬(wàn)元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用原材料2萬(wàn)元。(3)銷售原材料一批,該批原材料的實(shí)際成本為18萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為20萬(wàn)元,增值稅為2.6萬(wàn)元。原材料已經(jīng)發(fā)出,貨款和增值稅已經(jīng)收到并存入銀行。(4)分配并發(fā)放本月工資20萬(wàn)元,其中:生產(chǎn)工人工資10萬(wàn)元,車間管理人員工資4萬(wàn)元,企業(yè)管理人員工資4萬(wàn)元,在建工程人員工資2萬(wàn)元。(5)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1.3萬(wàn)元。(6)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10萬(wàn)元,其中:計(jì)入制造費(fèi)用7萬(wàn)元,計(jì)入管理費(fèi)用3
三、昱力公司2月20日,收到許紅195萬(wàn)(有咨詢服務(wù)合同,對(duì)方?jīng)]要票),實(shí)際上這筆款是要轉(zhuǎn)給波波咨詢公司的(波波咨詢公司和昱公司簽署一份委托代理協(xié)議,委托昱愉公司與許紅簽署咨詢服務(wù)協(xié)議并收款),但昱愉公司2月26日和2月28日已轉(zhuǎn)給張景(備注:代許紅支付,張景今年內(nèi)會(huì)退回),不知可以如何入賬?是否可以處理為: 借:銀行存款-195萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-波波咨詢公司-195萬(wàn)? 借:其他應(yīng)收款-張春景-195萬(wàn) 貸:銀行存款-195萬(wàn)?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
但波波公司給我們公司開了20萬(wàn)的費(fèi)用票了,這個(gè)不沖突的嗎
有對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)就要開發(fā)票
像我們幫他們代收代付收的傭金,算是居間費(fèi)嗎
代收代付的算是勞務(wù)費(fèi)
有一個(gè)裝修工程,我們作為中間人,介紹他們兩方合作,也有傭金同時(shí)也幫他們代收代付,也不是居間費(fèi)嗎
同學(xué)你好 這個(gè)是居間費(fèi)
開發(fā)票是直接開居間費(fèi)嗎 稅率是多少
這個(gè)開勞務(wù)的就可以 他倆一個(gè)意思