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老師,利息收入和結(jié)轉(zhuǎn)利息收入結(jié)轉(zhuǎn)損益分別寫下分錄,(要在電腦做賬)

2024-04-01 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 21:25

同學(xué)您好,軟件收利息:借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù)) 轉(zhuǎn),借:本年利潤負(fù)數(shù)貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù))

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:28

為啥本年利潤不寫在貸方

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:28

本年利潤貸方正數(shù),不行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 21:29

確保累計(jì)數(shù) 為凈額,方便清理結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:36

老師,主營業(yè)務(wù)成本91000,利息收17.61,主營業(yè)務(wù)收入1980.2,結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄怎么寫,你能寫下完整分錄嗎?

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:41

利息收入是17.61

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齊紅老師 解答 2024-04-01 21:41

同學(xué)您好,借:本年利潤91000+(-17.61)貸:主營業(yè)務(wù)成本91000,財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用利息收(-17.61)借: 主營業(yè)務(wù)收入1980.2貸:本年利潤1980.2

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:44

老師,我要合并的

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齊紅老師 解答 2024-04-01 21:47

這個(gè)不做合并的,需分別結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:50

借:本年利潤89002.19 主營業(yè)務(wù)收入1980.2 貸:主營業(yè)務(wù)成本91000 利息收入-17.61

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:50

還是說本年利潤貸方-89002.19

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:51

我搞不清楚放哪里,這樣方便結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-04-01 21:55

同學(xué)您好, 也行的,這種情況搞不清楚的話也可以

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:57

本年利潤我是寫借還是寫貸方

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快賬用戶4705 追問 2024-04-01 21:58

我怕到時(shí)候不好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤余額,所以是放借還是貸

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齊紅老師 解答 2024-04-01 22:01

你好,也可以的, 沒問題

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同學(xué)您好,軟件收利息:借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù)) 轉(zhuǎn),借:本年利潤負(fù)數(shù)貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù))
2024-04-01
借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸本年利潤
2022-10-06
你好: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤 借:本年利潤 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
2021-01-01
你好,需要的借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸本年利潤。
2023-04-13
借銀行 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.83 借本年利潤-2.83 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.83
2021-07-26
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