同學(xué)您好,軟件收利息:借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù)) 轉(zhuǎn),借:本年利潤負(fù)數(shù)貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù))
利息收入,和支出怎么做分錄。 最后又怎么結(jié)轉(zhuǎn) 麻煩老師寫下完整的分錄
老師,剛剛做了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的,結(jié)轉(zhuǎn)損益后利息收入是在貸方,但是負(fù)數(shù),合適嗎
老師!期間損益結(jié)轉(zhuǎn)利息收入是在貸方也會結(jié)轉(zhuǎn)出來的是嗎?
老師,利息收入2.83,怎么寫分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊!
利息收入怎么做分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)??
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
為啥本年利潤不寫在貸方
本年利潤貸方正數(shù),不行嗎?
確保累計(jì)數(shù) 為凈額,方便清理結(jié)轉(zhuǎn)
老師,主營業(yè)務(wù)成本91000,利息收17.61,主營業(yè)務(wù)收入1980.2,結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄怎么寫,你能寫下完整分錄嗎?
利息收入是17.61
同學(xué)您好,借:本年利潤91000+(-17.61)貸:主營業(yè)務(wù)成本91000,財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用利息收(-17.61)借: 主營業(yè)務(wù)收入1980.2貸:本年利潤1980.2
老師,我要合并的
這個(gè)不做合并的,需分別結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤89002.19 主營業(yè)務(wù)收入1980.2 貸:主營業(yè)務(wù)成本91000 利息收入-17.61
還是說本年利潤貸方-89002.19
我搞不清楚放哪里,這樣方便結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)您好, 也行的,這種情況搞不清楚的話也可以
本年利潤我是寫借還是寫貸方
我怕到時(shí)候不好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤余額,所以是放借還是貸
你好,也可以的, 沒問題