您好 利息收入是在貸方寫的分錄 對嗎 不是借方紅字
老師,剛看完建筑行業(yè)的會計分錄,后面出現(xiàn)的結(jié)轉(zhuǎn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)期間費用,結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是點結(jié)轉(zhuǎn)損益,系統(tǒng)自動生成的憑證嗎?
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,有個利息收入,結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)成借方還是貸方
老師,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤出現(xiàn)在貸方,收入出現(xiàn)在借方,是不是錯了
老師,請問一下,損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,利息收入出現(xiàn)在貸方負數(shù)是否正確
老師,剛剛做了一個結(jié)轉(zhuǎn)損益的,結(jié)轉(zhuǎn)損益后利息收入是在貸方,但是負數(shù),合適嗎
我們廠房里面購買設備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負債表中,應收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應該怎么沖減調(diào)整,分錄應該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復數(shù)銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少
是利息收入寫在貸方了,結(jié)轉(zhuǎn)也會顯示出來的嗎?
利息收入寫在貸方了,結(jié)轉(zhuǎn)也會顯示出來的 但是勾稽關系可能不回平
老師!我是寫借方紅字呢!結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方紅字對嗎?
老師!我是寫借方紅字呢!結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方紅字對嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方紅字對的