你好: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
利息收入,和支出怎么做分錄。 最后又怎么結(jié)轉(zhuǎn) 麻煩老師寫(xiě)下完整的分錄
當(dāng)月的利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么 用的話怎么處理麻煩老師說(shuō)一下分錄
民非企業(yè),的利息收入和支出,怎么做會(huì)計(jì)分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?在業(yè)務(wù)活動(dòng)表怎么填寫(xiě)?
老師怎么計(jì)提和支付利息麻煩寫(xiě)下分錄??
老師好 收到22年匯算清繳退稅 怎么做分錄 需要調(diào)利潤(rùn)分配?麻煩寫(xiě)下完整分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),交個(gè)稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬(wàn),這個(gè)不可以像員工那樣減去每月5000來(lái)算嗎,只可以扣減完費(fèi)用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國(guó)際運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資質(zhì),2022年5月購(gòu)進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額600萬(wàn),稅額78萬(wàn);開(kāi)展航空運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國(guó)內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬(wàn),國(guó)際運(yùn)輸收入500萬(wàn);為客戶(hù)辦理退票,向客戶(hù)收取退票費(fèi)收入10萬(wàn)元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢(xún)一下融資租賃,我們首付付了八萬(wàn)多,貸融資公司三十多萬(wàn)。融資公司給我們開(kāi)了四十多萬(wàn)發(fā)票,還有一點(diǎn)利息沒(méi)開(kāi)發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買(mǎi)的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒(méi)來(lái),計(jì)提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
請(qǐng)問(wèn)給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒(méi)有列明)
老師您好,電子發(fā)票專(zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開(kāi)?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號(hào)呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長(zhǎng)期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開(kāi)票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬(wàn),增值稅是怎么算交的
老師 我登總賬的時(shí)候怎么記呢 是只記發(fā)生額還是記差額
你好: 總賬只登記差額。
老師 填利潤(rùn)表是 也是填差額嗎
你好: 利潤(rùn)表是也是差額。在附注中會(huì)列示具體的利息收入,利息支出明細(xì)。
老師? 在總賬中 怎么提現(xiàn)借方貸方收入或支出 和結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別? ?我經(jīng)?;煜? ?
你好: 在總賬賬簿中,只看到發(fā)生額。 在明細(xì)賬中,可以看到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出或收入的明細(xì)。 填憑證時(shí),也填寫(xiě)二級(jí)明細(xì)。
如果在收到利息收入的時(shí)候用紅字表示 在總賬里能不能看出費(fèi)用和結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別 在看明細(xì)賬的情況下
我編利潤(rùn)表總是錯(cuò)在這里
你好: 在看明細(xì)表的時(shí)候,直接可以看出來(lái)利息收入在借方的負(fù)數(shù)。 明細(xì)表可以具體到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。
謝謝老師
你好: 加油,給個(gè)好評(píng)喲~