同學(xué),你好,需要用以前年度損益調(diào)整來處理。
您好,我有去年的收入未確認(rèn),這月確認(rèn)的話,調(diào)整以前年度損益嗎?還是按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的未來適用法,計(jì)在當(dāng)期損益
老師,2022年開的發(fā)票收入放在了遞延收益里沒有確認(rèn)收入,增值稅收入申報(bào)了,然后2023年1月財(cái)務(wù)賬上才確認(rèn)了這部分收入,做的分錄是,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,2022年度匯算提示收入小于增值稅申報(bào)收入,那現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師,您好,我現(xiàn)在開了所屬期是2023年的收入,23年沒有確認(rèn)收入,那我是現(xiàn)在確認(rèn)收入還是用以前年度損益調(diào)整呢
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
老師,分錄是這樣的嗎 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 同學(xué)你好,銷項(xiàng)稅在第一步
好的,謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評(píng)哈