對的是的,需要算,只要你購入的就需要算,不管有沒有抵扣。
老師,你好,進項的不含稅金額是不是也要算到印花稅計稅金額里面
老師,請問購銷合同金額和實際結算金額不一致,我按哪個來計算繳納印花稅呢(印花稅還沒有貼花)?然后購銷合同購買方和銷售方都要繳納印花稅嗎
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務收入(銷項不含稅金額)+進項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
印花稅怎么計算呀,我們這個是0.0003,是我們賣出去和買進來都要交印花稅嗎,,意思是銷項和進項票的不含稅金額相加起來?0.0003是嗎
老師你好,印花稅按照購進和銷售不含稅金額算印花稅?請問老師購進待認證要不要算不算到印花稅里面去呀?意思說抵扣算印花稅,沒抵扣算不算印花稅呀?急急
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設置科目
請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調了減了一筆收入,不應該調,現(xiàn)在需要調回我應該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應付職工新酬的,過度應付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
老師,你意思說不管抵扣不抵扣都要算印花稅,是么?
是的對的,是這個意思的。
老師,印花稅是指的不含稅的
哦,大部分是按照不含稅的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
老師,還問一下,我們廠建房,在建工程發(fā)票也要交印花稅么?
啊,對的需要繳納的。
好的,感謝老師及時回復!
不用客氣 工作愉快