您好: 印花稅計稅金額以合同金額為準,不以發(fā)票金額為準。
老師,你好,進項的不含稅金額是不是也要算到印花稅計稅金額里面
老師你好,請問印花稅是含稅金額計算還是不含稅計算的?
老師你好,我們之前交的印花稅買賣合同,交的是賣的合同,現(xiàn)在稅務局在群里通知叫所有企業(yè)購進合同全部補交印花稅?如果不繳納蔣產生滯納金?請問老師,是主表里面不含稅進項金額么?以主表不含稅進項金額繳納印花稅呀?
老師你好,印花稅按照購進和銷售不含稅金額算印花稅?請問老師購進待認證要不要算不算到印花稅里面去呀?意思說抵扣算印花稅,沒抵扣算不算印花稅呀?急急
老師,印花稅的計稅金額是不含稅的進項金額加不含稅的銷項金額之和嗎,比如我這個月進項不含稅金額是1000,不含稅的銷項金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據?
公益性公墓建設項目已經出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉開發(fā)產品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權人)、丙方(債權受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們三方需要簽債權債務清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉讓不動產為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結一下轉讓不動產以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產用差額?
括號1里的內容是啥意思
老師,如果跟供應商簽訂了購進合同,是不是這個合同也要交
您好: 是的,以合同載明的金額為印花稅的計稅依據!