您好,是的,咱是投入產(chǎn)出法么,不用勾了,有張投入產(chǎn)出法的表: 投入產(chǎn)出農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項稅額計算表
老師,我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有開銷售發(fā)票,6月申報的增值稅還有留抵,申報7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項稅額了。請問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填?
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進(jìn)項就算多少進(jìn)項,并且進(jìn)項票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進(jìn)項就算多少進(jìn)項,并且進(jìn)項票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師,您好,我們是米廠,收購的進(jìn)項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進(jìn)項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進(jìn)項稅14萬,那我填附表2的時候,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
老師,公司是做園林景觀工程,苗木票可以低9個點的進(jìn)項稅,上個月收到的苗木票,我沒有抵扣,這個月我抵扣,填寫附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅,申報的時候申報不了,說我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票有問題,我就想問下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎?
老師,進(jìn)項的票沒給開出來呢,先開銷項專票,得交稅吧,下個月進(jìn)項開出來能退嗎
合同負(fù)責(zé)和預(yù)付賬款感覺不懂理解,這兩個都是資產(chǎn)嗎?
一個合同可以開兩個發(fā)票嘛?
個體戶需要做哪些,只要報工商年報就可以了吧
老師:麻煩你看看要怎么處理了
老師,我公司是做進(jìn)出口的,會有外匯進(jìn)來,然后這個外匯跟銀行那邊有一個互換,就是固定利率換浮動利率吧,會有一個收益,這個收益要交6個點的增值稅嗎?
個體戶注銷,按季度申報。是不是得季度申報報完了才能注銷
頂賬回來的房子變現(xiàn)以后,虧損的部分計入營業(yè)外支出有沒有問題,匯算清繳用不用調(diào)整
銷售貨物,贈送包裝物怎么分錄?
老師,在金蝶kis版本的資產(chǎn)負(fù)債表里,1-3月的報表原來沒有預(yù)付賬款的項目,4月份有了,我怎么增加這個項目?
是的,投入產(chǎn)出法,就是有一張專門的投入產(chǎn)出法表,算出來直接抵扣是嗎
您好,是的哦,要填這個表的
加計扣除還是在表二填嗎
您好,是的,加計扣除是增值稅附表二
還有個問題,就是我們收到一張農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是專票,也不能勾選了是嗎
您好,我們?nèi)绻际峭度氘a(chǎn)出就不勾了,
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!