您好,可以抵扣,可以入無形資產(chǎn),可以2年攤銷 企事業(yè)外購軟件符合條件折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短,最短可為2年(含)
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個軟加已經(jīng)認證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個軟件沒有認證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費用,那進項稅都認證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
老師好,我想咨詢一下,就是我們公司賬上沒錢,然后讓另一個關(guān)聯(lián)的公司幫我們公司付了貨款,這使得資金流、發(fā)票流和貨物流無法全部一致,我可以正常抵扣進項稅嗎?存在怎樣的風(fēng)險呢?
老師你好,我想咨詢一下,比如說我們公司當(dāng)月開票300萬,然后進項票只拿回來100萬,當(dāng)月繳納開票金額300萬的稅,那么下月拿回來拿了進項200萬,能不能抵扣呢
老師您好!我們公司是嵌入式軟件,國家對增值稅這塊有即征即退的政策吧,我想咨詢一下這塊公式具體是怎么計算的。就按照我們公司軟件開票金額為10萬元,軟件進項為0的情況,你幫我算一下應(yīng)交稅額是多少?退稅金額是多?麻煩把公式寫下來,給我參考一下,非常感謝
老師你好,我咨詢下軟件技術(shù)服務(wù)公司,有一個人工智能技術(shù)服務(wù)費收入200萬(6%稅率發(fā)票),光采購設(shè)備花了110萬(收到13%的進項發(fā)票),進項抵扣的時候發(fā)現(xiàn)有該項目有留抵的情況,這樣子的話會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?還是說要留下一部分在另外項目上抵扣?
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
老師,2017年的進項票不勾選不認證一直掛那可以嗎