你好,需要根據(jù)公司的采購(gòu)訂單和直接送給客戶的簽收手續(xù),做為確認(rèn)采購(gòu)應(yīng)付的依據(jù)
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺(jué)哪里不對(duì)
老師,我們是建材貿(mào)易公司,上個(gè)月在供應(yīng)商那邊進(jìn)了100萬(wàn)的鋼材,貨直接用到了老板的另一個(gè)工地上了,這邊款也給供應(yīng)商接了,但是發(fā)票沒(méi)到,付出去的錢我要怎么做賬呢?
老師 我們是大型酒店,我想問(wèn)下,我是總賬,采購(gòu)那邊購(gòu)買物資入了庫(kù)房有送貨單和合同,然后各部門到庫(kù)房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn),總賬和采購(gòu),庫(kù)管不在一個(gè)屋辦公,庫(kù)管那邊正常入庫(kù)和出庫(kù),那我總賬這怎么知道庫(kù)房那來(lái)了固定資產(chǎn)需要入賬呢?送貨的時(shí)候時(shí)有送貨單但沒(méi)開(kāi)發(fā)票!又該如何做賬呢!
我們這邊有兩家公司,當(dāng)時(shí)采購(gòu),對(duì)方把應(yīng)該開(kāi)給B公司的發(fā)票開(kāi)成A公司了,然后我們已經(jīng)把錢付了,但對(duì)方不愿意再改,讓我們內(nèi)部自己開(kāi),但是A公司的進(jìn)項(xiàng)一直不夠,我就一直沒(méi)補(bǔ)開(kāi),現(xiàn)在賬上掛著庫(kù)存商品60萬(wàn)怎么辦
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 對(duì)方供應(yīng)商在這邊過(guò)賬的話.我們應(yīng)該計(jì)提什么科目 他支付寶轉(zhuǎn)給我們 我們銀行卡轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶,但是是去年的我們?cè)谒麄兡沁叢少?gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)了
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
分錄做 其就是賺了個(gè)差價(jià)
分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 客戶簽收確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)