你好,這個不需要做賬,交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問,一般納稅人如果本月進(jìn)項(xiàng)可抵扣金額大于銷項(xiàng),多余的部分是可以留抵嗎,勾選時(shí)候全部勾選?
上月進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額,沒做會計(jì)處理,進(jìn)項(xiàng)有留抵稅額,本月需要做會計(jì)處理嗎,分錄怎么做
3月銷項(xiàng)稅額52245.14,沒有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計(jì)提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師好我想問一下如果我4月抵扣完留底500元,留著5月抵扣可以嗎?還有就是如果我到2023.12還有留抵稅額,可以留著2024年抵扣嗎?還是必須在2023年底做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,一般納稅人,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就會有留抵,留抵金額需要單獨(dú)分錄處理嗎,還是次月接著做賬就可以
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉儲費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
比如現(xiàn)在3月結(jié)賬,要交稅額1000,那么怎么做分錄,不就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 大于進(jìn)項(xiàng),怎么先把金額轉(zhuǎn)出來到其他分錄,完整分錄是?
在3月要多做一筆分錄嗎
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款