你好,從預(yù)繳的角度,只需要做預(yù)繳的分錄,是暫時(shí)不用計(jì)提的
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來(lái)了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來(lái)了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅及附加稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,次月繳納上月的,比如8月計(jì)提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時(shí)季度申報(bào),比如計(jì)提7-9月所得稅,是10月計(jì)提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時(shí)間點(diǎn)對(duì)嗎?
老師當(dāng)月全額預(yù)繳的增值稅和附加稅用計(jì)提嗎然后當(dāng)月往出開(kāi)的發(fā)票
一般納稅人建筑公司,當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票,稅額1300元,當(dāng)月未有進(jìn)項(xiàng)票,需繳納增值稅和附加稅,如何出分錄?下個(gè)月開(kāi)回了材料專(zhuān)用發(fā)票,稅額1000元,如何做賬,是抵扣上月的增值稅和附加稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在11月,我做10月的賬,增值稅和附加稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎?
老師您好 我想咨詢(xún)一些問(wèn)題 我在深圳 我和公司的部分同事都是新來(lái)的員工 我要給他們錄社保 我不知道用哪個(gè)系統(tǒng) 具體怎么操作呢
購(gòu)買(mǎi)貨物開(kāi)普通發(fā)票,對(duì)方說(shuō)用幾個(gè)公司開(kāi),這幾個(gè)公司都是注冊(cè)時(shí)間很短的新公司。稅務(wù)說(shuō)開(kāi)票方公司有預(yù)警。對(duì)方給我開(kāi)了發(fā)票導(dǎo)致我的公司和有預(yù)警的公司產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)。稅務(wù)說(shuō)如果不及時(shí)解除預(yù)警這邊公司鎖住就不能開(kāi)票了,但是這邊開(kāi)的發(fā)票也沒(méi)法作廢,公司也沒(méi)法處理預(yù)警了
我在重慶民營(yíng)企業(yè)上班,每個(gè)月總工資10800,扣除自己應(yīng)繳納的社保462元,我每個(gè)月要扣多少錢(qián)的個(gè)人所得稅?
老師們,公司賬戶(hù)凍結(jié),可以委托第另一家公司代收代付相關(guān)款項(xiàng)嗎
老師,是不是所有公司做賬都是現(xiàn)金,銀行,發(fā)票,工資,社保,公積金,稅金,折舊,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益這些項(xiàng)目啊
公司的賬務(wù)交給代賬公司了,代賬公司每個(gè)幫我計(jì)提了工資也發(fā)放了工資,實(shí)際沒(méi)有打卡,這是什么意思
老師,不用支付的貨款,發(fā)票已入賬,那后面不支付了,賬上怎么做?營(yíng)業(yè)外收入?
比如就是收到款我們開(kāi)票做收入,這樣可以嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們會(huì)計(jì)能用收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)確認(rèn)收入嗎
每次開(kāi)發(fā)票都需要輸入我單位賬戶(hù)信息,怎么樣可以保存,下次不再輸入
預(yù)繳分錄怎么做
你好,預(yù)交的分錄是 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?,應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,?貸:銀行存款
那我發(fā)票已開(kāi),錢(qián)還沒(méi)給,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,等到給錢(qián)的時(shí)候再?zèng)_應(yīng)收賬款,
老師預(yù)繳增值稅分錄就這樣寫(xiě),以后也不要用處理對(duì)吧
你好,產(chǎn)生了增值稅的應(yīng)納稅額,就需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
還是到3月末先計(jì)提,到4月15日結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是
你好,這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票,就是這個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的?
老師我頭一回弄結(jié)轉(zhuǎn)分錄能給??一下嗎
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
那附加稅也的結(jié)轉(zhuǎn)吧
你好,附加稅是做相應(yīng)的計(jì)提分錄就好了?
老師您看預(yù)繳和開(kāi)票分錄對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的
附加稅也是月末計(jì)提嗎 計(jì)提分分錄借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅三項(xiàng)附加稅,然后就可以了,計(jì)提以后以后就沒(méi)有了,計(jì)提了,下個(gè)月還用在交嗎
你好,附加稅是月末計(jì)提。 這個(gè)月計(jì)提,次月繳納就好了?
老師這么復(fù)雜呢
因?yàn)槭钱?dāng)月預(yù)繳而不是實(shí)際繳納的所以才有這些分錄
你好,這個(gè)就是賬務(wù)處理的特點(diǎn),也沒(méi)有什么復(fù)雜的啊?
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅,有先后順序嗎
你好,沒(méi)有必然的先后順序