借:利潤分配-未分配利潤5.1 貸:盈余公積-法定5.1
400萬利潤,提取盈余公積;借利潤分配-提取盈余公積40萬元 貸:盈余公積-法定盈余公積40萬元 ,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤360萬元 貸:本年利潤360萬元?是這樣做嗎
老師,21年公司盈利200萬,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)本命利潤嗎? 借:本年利潤 200萬 貸:利潤分配-未分配利潤 200萬 借:利潤分配-分配利潤(金蝶沒有這個(gè)科目怎么辦) 貸:利潤分配-提取盈余公積 20萬 借:利潤分配-提取盈余公積 貸:盈余公積20萬 這樣對(duì)嗎
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師好,問下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后, 本年累計(jì)凈利潤金額是正數(shù) 需要做下面分錄對(duì)嗎 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤(金額是本年累計(jì)凈利潤的金額) 借:利潤分配-提取法定盈余公積(金額是本年累計(jì)凈利潤的10%) 貸:盈余公積-法定盈余公積 同時(shí), 借:利潤分配-未分配利潤(這個(gè)金額是啥?) 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
老師好!老師,公司23年?duì)I業(yè)利潤是510000元,12月要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤51萬元 貸:利潤分配—未分配利潤51萬元對(duì)嗎? 是否需要提取法定盈余公積?分錄怎樣?謝謝!
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個(gè)月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請(qǐng)問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
謝謝老師!老師,就到這步為止嗎?是否還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配呢?
不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣就完事了
謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。