你好,你如果確認(rèn)不了成本金額是開不了差額的。 只能全額開。 或者你先全額開,等以后確認(rèn)金額后,再紅字沖減,重新再開。
小規(guī)模旅游業(yè) 想問下幾個問題 第一個是關(guān)于旅游公司差額征稅的問題 這個如果小規(guī)模開發(fā)票 我開成差額征收了 假如一萬的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個?
我是旅游行業(yè),請問,應(yīng)納稅額=(取得的全部價款和價外費用-扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用)÷(1+6%)×6%-進(jìn)項稅額。我想問下申報的時候,如何填寫銷項?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報增值稅時,可以享受差額征稅嗎(成本費用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師,我們是旅游業(yè)一般納稅人,選擇差額征稅,我們單位開出去的銷項發(fā)票有餐飲,住宿(有些在生活服務(wù)大類下面開出去了),稅務(wù)說一定要在旅游服務(wù)大類下面開出去的住宿,餐飲發(fā)票才能適用差額征稅,那我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票也需要都是在旅游服務(wù)大類下面的才可以作為差額征稅扣除項么?謝謝老師
請教各位老師一個問題:我們是小規(guī)模旅游行業(yè),開發(fā)票選擇享受的差額征稅,我們現(xiàn)在收到了一份差額成本發(fā)票,那我們現(xiàn)在開發(fā)票出去,是享受這張成本發(fā)票的差額剩下的部分呢還是是全額抵扣呢?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項彌補干貨類的進(jìn)項。老師這個要怎么操作合理
老師,你說的不對吧,我記得以前在記賬公司都是按照一定比例開的。而且一個游客是收取108,有的游客肯定不需要開票。成本是挺大的金額,我應(yīng)該怎么開
你如果不想按正規(guī)的做,那就看你自己打算按多少比例了。因為你說的這個方法就是做假賬,他是看你打算交多少稅,就按比例做。 你想做也可以,但是老師是沒辦法告訴你做多少成本的,你可以按你的想法做,老師答疑是都能看到的。學(xué)堂不能說告訴學(xué)員如何做假賬,
溝通很困難,我的意思是比如開108的票,成本票我要做多少,因為成本票開出來很大金額,還是開銷項票我全額開呢
人呢,說一半不說了一個問題得問好久
你好,是開銷項全額開。 是這樣,你想做正規(guī),那么你按收入對應(yīng)的成本結(jié)算。 108的收入,實際對應(yīng)的成本金額有多少,就做多少。