自然人股東需按照《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》的規(guī)定,對(duì)從有限合伙企業(yè)取得的利潤(rùn)繳納個(gè)人所得稅。具體的稅率和計(jì)算方法需要根據(jù)稅法的規(guī)定和稅務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)來(lái)確定。一般而言,對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,會(huì)適用一定的稅率和計(jì)算方法來(lái)計(jì)算應(yīng)繳納的稅款。 公司股東作為法人實(shí)體,其從有限合伙企業(yè)取得的利潤(rùn)需要納入其企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)中。公司股東需要按照《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅
各位老師,能不能麻煩你幫我算一組數(shù)據(jù),就是有限公司和合伙企業(yè)(有限合伙)這兩種類(lèi)型的公司,都是兩個(gè)自然人股東,為一般納稅人。在年利潤(rùn)為500萬(wàn),1000萬(wàn),2000萬(wàn),5000萬(wàn),這四種情況下我們要上的稅(企業(yè)所得稅,經(jīng)營(yíng)所得)各是多少,然后最后把這些錢(qián)實(shí)際都分到股東手上,股東能拿到多少(稅后能拿到多少)商貿(mào)公司,兩人股東,a占70%股份,b占30%股份
老師好,我們公司是小微企業(yè),最近簽了個(gè)合同,利潤(rùn)可能超過(guò)300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所稅稅是全部按照25%計(jì)算嗎,這部分利潤(rùn)到年底分紅的時(shí)候是不是要分出去,股東是不是要交個(gè)人所得稅
老師,合伙企業(yè)分得有限公司的利潤(rùn)之后,再分給合伙人,由合伙人交納個(gè)稅,如果其中有一個(gè)合伙人是有限公司,那這個(gè)有限公司所分得的利潤(rùn)還需要交納企業(yè)所得稅嗎?(合伙企業(yè)沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng),就是持股平臺(tái),收入來(lái)源就是從被投資的有限公司分得利潤(rùn))
請(qǐng)問(wèn),A有限責(zé)任公司,有一個(gè)有限合伙企業(yè)股東B,占股比例為10%.那么是要在凈利潤(rùn)為正的情況下才能分紅是么? 假如凈利潤(rùn)為10000萬(wàn),那么B有限合伙可以分的1000,然后合作企業(yè)在按照合伙人的份額進(jìn)行分紅么?還是會(huì)留一部分?
老師,公司是有限合伙企業(yè),股東分別是一個(gè)自然人一個(gè)公司,如果年底利潤(rùn)是150萬(wàn)的情況下,那我最終是全部按照150萬(wàn)的利潤(rùn)去繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購(gòu)原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問(wèn)我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬(wàn)多,老板說(shuō)是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣(mài)家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開(kāi)現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒(méi)有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒(méi)實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬(wàn)元,對(duì)方只開(kāi)的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒(méi)有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫(xiě)一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車(chē),當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購(gòu)買(mǎi)的車(chē),賬上沒(méi)有錄賬,機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣(mài)出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
那么需要企業(yè)自己繳納企業(yè)所得稅呢還是在合伙企業(yè)去繳納?
同學(xué)你好 企業(yè)自己的利潤(rùn)自己繳納所得稅
那就是說(shuō),在匯算清繳的是,如果合伙企業(yè)的利潤(rùn)是150萬(wàn),其中個(gè)人是50萬(wàn),企業(yè)是100萬(wàn),我只需要按照比例去繳納個(gè)人50萬(wàn)的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,企業(yè)的100萬(wàn)就企業(yè)自行去繳納即可?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的