同學(xué)您好!是在電子稅務(wù)局嗎?、
老師,您好,我是剛工作,現(xiàn)在有這樣一個(gè)疑問,根據(jù)財(cái)稅【2021】39號(hào)規(guī)定,非列名生產(chǎn)企業(yè)出口非視同自產(chǎn)貨物免稅其進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,計(jì)入成本。但是在申報(bào)出口退稅系統(tǒng)中,對(duì)應(yīng)的每一條數(shù)據(jù)都會(huì)有一個(gè)退稅率,那么會(huì)有一個(gè)免抵稅額,這樣還是能抵了。這矛盾嗎
老師,您好,請(qǐng)問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師,我們家上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,但是這個(gè)月只收到了兩張報(bào)關(guān)單的匯,現(xiàn)在在申報(bào)期,要申請(qǐng)出口退稅,那么在明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)候,我是錄入所有的報(bào)關(guān)單,還是只錄入收到匯的兩張報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
老師 ,我有三個(gè)問題需要請(qǐng)教, 第一個(gè)問題: 生產(chǎn)性企業(yè)出庫(kù)貨物,填寫報(bào)關(guān)單的時(shí)候要提供產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)是進(jìn)的原材料,有要求進(jìn)項(xiàng)和報(bào)關(guān)單和銷售發(fā)貨一致嗎, 第二個(gè)問題:銷項(xiàng)發(fā)票開13%稅率還是0稅率? 第三個(gè)問題,是不是存在留抵稅了才會(huì)給退稅,有沒有出口貨物免抵退稅的稅務(wù)文件?@劉宏偉?
我在填《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)采集表》的時(shí)候,出口商品名稱一欄是灰色,但是又是帶了星號(hào)的必填項(xiàng),這個(gè)是怎么回事呢
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)