你好!屬于加速折舊!金額多大呢
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算時,A105080表填好了保存不了是怎么回事?2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的,6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時,就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行(企業(yè)外購軟件加速攤銷)?,F(xiàn)在我做21年匯算清繳,填A105080表就保存不了了,是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)?
老師,想問下我們前年6月買的一臺電腦,員工一直到去年6月才報銷的,電子產(chǎn)品計提折舊3年,我去年7月一次性計提了一年的折舊,然后今年匯算清繳去年所得稅的時候系統(tǒng)就提示我折舊攤銷有問題,這個要緊嗎,我怎么修改比較好
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師,2019年有一個折舊5年的一個產(chǎn)品,當時 借管理費折舊費 貸累計折舊-a 前面按月正常折舊了3年, 第37個月的時候,不知咋回事就一次性全部攤銷了,有什么影響啊,這屬于加速折舊了嗎。。
老師好,例如我們公司今年購進了100萬的資產(chǎn),報稅時一次性計提折舊,按正常折舊年限是5年,那是不是就產(chǎn)生稅會差異,假如按正常折舊我們今年應該計提的所得稅是 借:所得稅費用200萬,貸:應交稅費-所得稅200萬,但是因為報稅時一次性折舊,那分錄是不是要調(diào)整成這樣: 借:所得稅費用 200萬 貸:應交稅費-所得稅180萬,貸:遞延所得稅負債 20萬?這個分錄有問題嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票購買方信息??梢圆粚戨娫捥柎a嗎?
老師,新開的天貓店有基本戶,一直沒有收入會有哪些方面的影響
沒有研究費用,研發(fā)投入強度會零嗎
符合335,利潤95萬交所得稅多少
小規(guī)模納稅人開出專票如何做賬呢?老師。
老師,我們購買一個軟件,尚未研發(fā)完成,分兩次付款,第一次付款。借:預付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到付這筆款的發(fā)票了,這怎么寫分錄?
我們是商貿(mào)公司,商品進貨可能會有市場費用支持,比如商品正常進貨1000元/10個,可能市場費用支持1個商品,,如果加權(quán)平均的話,成本變?yōu)?000/11=90.909元/個,但是這個市場費用支持的話是因為我們用銷售費用直接支持市場用掉了。這樣的話我核算毛利的話,會越來越高。有沒有好的方法處理這個市場費用支持及使用呢?
攤銷無形資產(chǎn)軟件,需要扣除殘值嗎?
老師,你好,請問下,我們是銷售的,賬上庫存多,怎么處理啊,打折處理嗎,最低價可以是多少
老師,請問一下:退投資款給股東是不是視同分紅呢(樸老師)
金額小,174/月 一次性折了3500,
你好,這種沒關(guān)系,本來3500也可以直接計入費用
買的家具 我一次性折舊的話 對外應該怎么說辭,就說家具損壞了?這個說法可行?
你好!調(diào)整賬務,直接計入費用了!本來我無需計入固定資產(chǎn)。
???沒明白無需計入固定資產(chǎn)是什么意思, 你意思是這個損壞了措詞不行是嗎? 固定資產(chǎn)已經(jīng)做完了,借固定資產(chǎn) 貸銀行。 攤銷的時候5年, 借管理費折舊費 174元 貸累計折舊-a 174元,我現(xiàn)在是第37個月的時候 借管理費折舊費 3500元 貸累計折舊-a 3500元 。是這么個情況
我的意思是,作為調(diào)整賬目說法也可以。就是原本記的不對了,現(xiàn)在計入費用屬于更正。
借管理費折舊費 3500元 貸累計折舊-a 3500元 。 這筆憑證發(fā)生在2020年。 現(xiàn)在是2024年了 我需要做什么賬務處理嗎。
你好!24年不需要做處理。
謝謝老師,那么2020發(fā)生的這邊錯憑證的 ,我對外稅務怎么說法合適,
你好,說原來入固定資產(chǎn)不對,重新調(diào)入費用了。