由于租賃合同主體是A公司,發(fā)票也只能開給A公司,因此A公司需要先將整體房租、物業(yè)、水電等費用全額計入自身的賬務(wù)中。這部分費用在A公司的賬上應(yīng)體現(xiàn)為支出。 當A公司按照比例向旗下其他公司收取各自應(yīng)承擔的房租、物業(yè)、水電費用時,這實際上是一種內(nèi)部往來交易。A公司應(yīng)將收到的款項作為其他應(yīng)收款或內(nèi)部往來款處理,而不是作為收入。因為這部分款項并非A公司從外部業(yè)務(wù)活動中獲得的經(jīng)濟利益,而是內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)。 對于旗下其他公司來說,它們應(yīng)按照實際承擔的房租、物業(yè)、水電費用進行賬務(wù)處理。由于無法直接從外部獲得發(fā)票,它們可以依據(jù)A公司提供的內(nèi)部結(jié)算單據(jù)或相關(guān)證明文件,將這部分費用計入各自的支出中。雖然缺少了外部的房租發(fā)票,但內(nèi)部結(jié)算單據(jù)和證明文件可以作為費用支出的依據(jù)。
老師,請問下我們公司是上市公司,租賃了一棟辦公樓,辦公樓的租金、物業(yè)、水電費都由旗下的一家全資子公司承擔了,這種情況下我們把一大部分房屋租金按面積分攤給了母公司,并和母公司簽訂了房屋租賃合同,那么這種情況物業(yè)和水電怎么分攤給母公司呢?用開發(fā)票給母公司還是把物業(yè)開給子公司的發(fā)票復(fù)印后直接入帳到母公司?
老板有2家公司:A和B,獨立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因為是同一個老板,然后A直接把租房面積當中的一部分攤給B,因為實際是B在用。一年租賃費10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現(xiàn)在B要開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進行稅前抵扣需要補些什么資料,或做什么調(diào)整。
老師,A公司請張三到A公司當主播,雙方只是合作關(guān)系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現(xiàn)在,張三想向A公司預(yù)支一部分款項,用來租賃房屋,A公司擔心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個人支付租賃費,房東個人開具不了發(fā)票,只能開收據(jù)。 A公司與張三簽定了一個向房東個人委托付款的協(xié)議,張三委托A公司向房東個人支付房租。 問1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協(xié)議,可以從A公司公戶打款到房東個人嗎? 問2:如果1問可以,那么房東個人需要給A公司開收據(jù)還是給張三開收據(jù)。 問3.合作到期A公司向張三支付服務(wù)費用時,可以憑借委托付款協(xié)議(A公司向房東支付的房租)從張三服務(wù)費款項里直接扣款嗎?
請問一下A公司租的辦公室,跟旗下其他公司主體一起辦公,然后按比例旗下公司各自承擔部分房租物業(yè)水電轉(zhuǎn)交A,房租發(fā)票也是開的A,這種往來情況怎么做賬呢,不是總分公司關(guān)系。這個不屬于A公司收入吧,其他公司主體就少了房租發(fā)票。租賃合同主體簽訂也是A,人家發(fā)票也只能開A公司
老師,我們公司有一個情況不知道怎么做賬?1,就是我們總公司分公司在一個辦公室辦公室,然后總公司支付房租物業(yè)水電后,會分攤到各個分公司,但是發(fā)票是開給總公司,這種情況做總分公司做其他應(yīng)收應(yīng)付往來,另外一方是什么科目;第二個情況也相似,就是總公司有一個部門專門為下面分公司服務(wù),然后這部分人工,由總公司代付,個稅也是總公司申報,代付人工,后續(xù)會向分公司收回,這個做賬,跟第一個情況一樣,掛往來,就是另外一方科目不知道是什么;也不屬于收入,不開票
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
但是其他旗下公司房租費用不能作為稅前扣除,對嗎?
都是獨立核算的只能自己做自己的