你好 是的,請客就算業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,員工出差 吃的飯記做差旅費(fèi),但是她請客戶吃的記業(yè)務(wù)招待費(fèi)對吧
老師你好,就是出差請客戶吃飯這個是怎么寫分錄,是計(jì)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師好,請問, 出差中 請客戶吃飯的餐費(fèi),算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
你好,問一下就是員工出差吃飯歸差旅費(fèi),如果是請客算業(yè)務(wù)招待費(fèi)不一樣對吧?
老師你好,我想問一下,嗯,同樣都是在出差地,嗯,我知道自己員工吃飯的話是歸到差旅費(fèi)里,但是如果我們在出差地的話,員工要是請領(lǐng)導(dǎo)吃飯這個飯費(fèi)是歸到業(yè)務(wù)狀態(tài)費(fèi)里還是歸到家里費(fèi)的呀
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機(jī)的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個憑證要怎么做呢