同學(xué)您好! 在出差地,員工請領(lǐng)導(dǎo)吃飯的費(fèi)用歸屬,通常應(yīng)視具體情況而定。若該餐費(fèi)與業(yè)務(wù)開展直接相關(guān),且有助于推動業(yè)務(wù)進(jìn)展,一般可歸為業(yè)務(wù)招待費(fèi)。然而,若餐費(fèi)與業(yè)務(wù)無直接關(guān)聯(lián),或?qū)儆趥€人行為,則可能不宜歸為差旅費(fèi)或業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
老師您好,請問,目前,我公司用生產(chǎn)成本科目歸集開發(fā)軟件過程中發(fā)生的材料費(fèi)、人工費(fèi)等,完工后需要從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。公司一個技術(shù)員負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目,有一個a項(xiàng)目免稅項(xiàng)目,8月發(fā)生的差旅費(fèi)是為a出差,我記到另一個開6%的b項(xiàng)目里,員工工資還放在a項(xiàng)目里可以嗎?
請問老師,公司在市區(qū)為主要辦公場所,但是在同市下屬的縣設(shè)有辦事處,如果有公司員工到辦事處出差,由辦事處的員工接待吃飯,請問這個餐費(fèi)發(fā)票怎么做賬比較好,是當(dāng)成出差餐費(fèi)計(jì)入“差旅費(fèi)”好還是做成“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”好?
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項(xiàng)目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報個稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報個稅(因?yàn)檫@個費(fèi)用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費(fèi)用是我做在管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用了,然后現(xiàn)在稅局說這個研發(fā)費(fèi)用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)???公司是屬于零售行業(yè)來的,然后就是沒有嗯,他說應(yīng)該是沒有研發(fā)費(fèi)用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用
老師你好,我想問一下就是我們公司的法人和股東,有時候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會墊付一些費(fèi)用票,然后找公司報銷,這個不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報銷而已,對吧?嗯,但是呢,嗯,這個法人股東啊,我沒有把他們列入這個個稅系統(tǒng)里申報員工,嗯,這個員工是另外兩名員工,就是說平時的這個法人股東的這個費(fèi)用報銷,嗯,還有另外兩個員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個報銷費(fèi)用憑證的這些人必須要列為公司員工進(jìn)行個稅申報呢?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
唐老師,我們這個反正在公司報的都是跟公司相關(guān)的,嗯,我們這個員工一般自己吃飯都不報,因?yàn)槲覀冞@個是股東自己去找業(yè)務(wù)忙自己吃飯,一般他們都不報,一般都是請別人吃飯的時候才在公司報銷,一般那個都是嗯為了推動業(yè)務(wù)進(jìn)展
在公司報銷方面,我們嚴(yán)格遵循相關(guān)規(guī)定。員工個人用餐通常不納入報銷范圍。但當(dāng)股東為拓展業(yè)務(wù)而外出用餐,特別是宴請他人時,相關(guān)費(fèi)用可以納入公司報銷,以推動業(yè)務(wù)進(jìn)展。這樣的做法既符合公司利益,也體現(xiàn)了對股東辛勤工作的認(rèn)可。
那你意思就是說你請領(lǐng)導(dǎo)吃飯跟業(yè)務(wù)相關(guān)的,你就歸到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里就可以了,如果說是你嗯你個人的私人感情跟業(yè)務(wù)沒關(guān)系,那就跟公司不沾邊是吧?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的