你好,到了季度末,減免的增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 服務(wù)業(yè)的成本主要是相關(guān)人員的工資,把工資都計(jì)入管理費(fèi)用是不可以的

老師好,小規(guī)模剛開始收到賣貨看 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交稅費(fèi) 但一個季度營業(yè)收入沒有超過45萬,不用納稅,季度末,分錄要怎樣做
老師好,小規(guī)模納稅人做主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么做? 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 季度末時未達(dá)到45萬 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做嗎
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報時借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在應(yīng)收賬款收不回來怎么做賬務(wù)處理?之前的每月分錄做的是借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費(fèi)時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款/現(xiàn)金借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬是吧,稅金:城建稅一些附加還是走稅金及附加是吧,還是要計(jì)提?
水電,房租走主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用合適
你好,服務(wù)行業(yè)計(jì)提工資的時候 借:勞務(wù)成本,管理費(fèi)用等科目,貸 :應(yīng)付職工薪酬—工資。 增值稅都免征了,那附加稅也是免征的,就不需要計(jì)提了?
專票現(xiàn)在要交增值稅還有季度超30萬了得交增值稅,到時候附加稅怎么記分錄
你好 計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 繳納附加稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:銀行存款