小規(guī)模期間的稅先申報(bào)了。一般納稅人正常做銷項(xiàng)稅就是
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開(kāi)了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開(kāi)了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開(kāi)始1%的稅率來(lái)的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開(kāi)的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?xiě)11月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在哪填寫(xiě)呢?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫(xiě)呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司1月份開(kāi)具的增值稅專票是按含稅價(jià)3%的稅率開(kāi)的(小規(guī)模納稅人),2月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人,稅務(wù)局叫我們1月份開(kāi)的票按一般納稅交稅9%的稅率
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開(kāi)票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專票,請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
老師,23年成立的物業(yè)公司,老板想倒賬,用他另一個(gè)成熟的物業(yè)公司和新成立的物業(yè)公司之間簽訂了一份物業(yè)服務(wù)協(xié)議,金額100萬(wàn),這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司2025.8月注冊(cè)的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案,有效期起是選擇2025.7月嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)打算新注冊(cè)個(gè)公司,政府街道人員問(wèn)這個(gè)新公司名字有沒(méi)有核實(shí)過(guò),什么意思?
主表這樣老師你看看吧
我們用的是用友系統(tǒng),25年初才啟用的系統(tǒng),現(xiàn)有24年的訂單產(chǎn)品補(bǔ)退貨的,這個(gè)要怎么走系統(tǒng),因?yàn)榍捌?4年訂單是沒(méi)有做系統(tǒng)的。
個(gè)體戶 之前申報(bào)過(guò)員工的工資薪金,但是現(xiàn)在生意不好,沒(méi)有員工了 沒(méi)有工資申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅種可以關(guān)閉嗎?因?yàn)椴簧陥?bào)又不行 ,申報(bào)又沒(méi)有工資申報(bào),但是我咨詢過(guò)稅局好像是說(shuō)不能關(guān)閉這個(gè)稅種,叫申報(bào)法人的,那法人都不發(fā)工資,申報(bào)什么?請(qǐng)問(wèn)如果處理?
老師,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,業(yè)務(wù)又不做了,怎么處理,
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案一般人的成本核算方法可以選移動(dòng)加權(quán)平均法嗎,還是選全月一次平均法
老師 購(gòu)買(mǎi)香煙 開(kāi)具的發(fā)票稅率為0 這個(gè)發(fā)票可以入帳不
土地稅應(yīng)該在季度末計(jì)提,還是當(dāng)月計(jì)提繳納
我看申報(bào)表是把這一筆直接報(bào)成9%的稅率了
小規(guī)模的期間的稅去大廳申報(bào)。一般納稅人的稅正常申報(bào)