你好可以的,可以這樣子。
新成立公司買車開的的機動車專用發(fā)票和保險專用發(fā)票。因前期沒有經(jīng)營業(yè)務(wù),可以先入賬,不勾選發(fā)票,后期有經(jīng)驗業(yè)務(wù)了再勾選嗎?
銀行手續(xù)費的發(fā)票,年末一起給開了張專用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過手續(xù)費了,我現(xiàn)在不想抵扣這個進(jìn)項稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時直接選不抵扣么?賬面不做處理。
一般納稅人制造業(yè),前期裝修開具的專票可以做后期經(jīng)營增值稅進(jìn)項抵扣嗎?前期裝修應(yīng)該入什么費用
老師,現(xiàn)在數(shù)電票要怎么開具之前的紙質(zhì)專票紅字信息表? 以前的話是勾選已抵扣,然后不用匹配具體的發(fā)票號,按對賬單上的數(shù)量金額提交即可 專票已抵扣,以前累計銷售發(fā)生部分退貨,負(fù)數(shù)賬單
已經(jīng)申報了所屬期9月,我這里昨天勾選抵扣了專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票需要重開,我這里開紅字信息給到供應(yīng)商,供應(yīng)商那邊可以直接根據(jù)我的紅字信息紅沖開發(fā)票過來嗎?我這里還沒申報抵扣勾選發(fā)票信息。
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負(fù)債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務(wù)報表的時候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項目,勞務(wù)費沒有發(fā)票,只有在個稅里申報了工地人員的個稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報印花稅嗎?
我想要這個老師講的表格
您單位申報營業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請根據(jù)實際情況確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確請說明差異原因。 請問這是什么意思
老師,申報個稅7月沒有申報,現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社保基數(shù)調(diào)整,個人部分追不回來,由單位承擔(dān),怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,稅務(wù)局反饋回來實收資本與股權(quán)原值不否。這是一個小規(guī)模企業(yè),實收資本為認(rèn)繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對了呢?
我的個稅本月申報122509,在做企業(yè)所得稅申報的時候,已計入成本費用薪酬填的122509,實際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思