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老師我1月開的發(fā)票,客戶不收3月退回重新開,我在3月做了沖紅和開了新的,那我怎么入帳,沖紅和新開的金額是一樣的,1月已經(jīng)入帳,3?我不用賬務(wù)處理還是怎樣呢

2024-03-27 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-27 09:15

三月份紅字直接按照做負數(shù)就可以

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快賬用戶4622 追問 2024-03-27 09:17

3月開了負數(shù)后就馬上開了一樣金額的正數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2024-03-27 09:17

就做一個正數(shù),再做一個負數(shù)的會計分錄就行

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快賬用戶4622 追問 2024-03-27 09:18

不能不做嗎,一正一負不就平了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-27 09:18

不行,這個肯定是得做的,要不然跟你的申報表就對不上了

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三月份紅字直接按照做負數(shù)就可以
2024-03-27
你好。十月份正常入賬, 。十月份正常入賬,11月份開紅字發(fā)票,紅沖當期收入。
2021-11-08
就相當于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒有過來,所以說你庫存是負數(shù),對不對,那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個正常的入庫處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
2022-07-05
你好!沒明白你意思,按我的理解,你之前沖過了,對不上還是正常,現(xiàn)在6月退回了發(fā)票,不是應(yīng)該正好能對上了嗎
2022-07-05
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
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