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老師我們應(yīng)收貨款是5萬元 對方扣除了手續(xù)費15元 付款給我們是49985元 但是我們開票是5萬 我這邊分錄是什么

2024-03-26 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 16:29

借銀行存款49985、 財務(wù)費用手續(xù)費15 貸應(yīng)收賬款5萬。

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 16:30

手續(xù)費我寫什么 摘要

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 16:31

還有個問題就是老師 我的應(yīng)付暫估-應(yīng)付賬款是之前會計調(diào)過的 現(xiàn)在賬上有余額 實在找不出原因 有部分找出來是缺票的 我現(xiàn)在怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:31

手揮某某欠款就可以的。

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:31

收回某某欠款就可以了。

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 16:36

不懂 就是我的庫存商品暫估的數(shù)個金額找不出原因 現(xiàn)在賬上有余額 應(yīng)付賬款 應(yīng)付臟余額 這部分是沒有票的

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:39

你實際有發(fā)生嗎?你是虛增的還是實際的業(yè)務(wù)?

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 16:40

暫估的時候肯定是因為票不夠 后面還是不夠 應(yīng)該是之前會計調(diào)整了系統(tǒng)的賬務(wù) 把他調(diào)平了 可能之前成本不夠是貿(mào)易 不是我做的

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:42

借應(yīng)付賬款帶庫存商品借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤紅沖就可以了。

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 16:44

現(xiàn)在是賬上應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款有金額 找不出是應(yīng)付那個供貨商 那個產(chǎn)品應(yīng)付的錢 為什么有這個金額 是因為之前會計調(diào)賬我現(xiàn)在不想去查 但是感覺有金額就不平在賬上怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:45

哦,我上面給你寫了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:45

和你的所有的供應(yīng)商去核對一下,做賬對賬一下就可以了。你看一下這個是不是徐燈的。

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 16:48

沒有的 之前做的是暫估入賬是 借庫存商品A產(chǎn)品 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 年底的時候再沖一整年的 現(xiàn)在就是他們之前調(diào)賬了 把數(shù)量單價那些調(diào)了吧 10多年的賬 以為還有金額在上面

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齊紅老師 解答 2024-03-26 16:48

借應(yīng)付賬款,應(yīng)付暫估 貸庫存商品A產(chǎn)品 借庫存商品A產(chǎn)品 dai利潤分配未分配利潤。這個是紅沖的。

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 17:00

可是數(shù)量我不知道了 只知道金額 這個利潤分配是什么意思?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 17:01

你去對應(yīng)的看一下,借庫存商品A產(chǎn)品貸應(yīng)付賬款暫估他暫估的,你能查到吧。

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快賬用戶7855 追問 2024-03-26 17:03

查的到是10多年累計數(shù) 賬上為了他們調(diào)整成本 數(shù)量單價那些都不一樣 很難找的

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齊紅老師 解答 2024-03-26 17:04

你好,倉庫那邊有數(shù)量嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 17:04

倉庫那邊的數(shù)量核對一下呢。

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借銀行存款49985、 財務(wù)費用手續(xù)費15 貸應(yīng)收賬款5萬。
2024-03-26
摘要就是收到貨款,扣手續(xù)費
2024-03-26
你好 這個罰款是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 對方罰款會開票給你們嗎
2020-08-12
您好 借 應(yīng)收票據(jù) 15 貸 應(yīng)收賬款 10 貸 銀行存款 5
2021-06-01
這種需要區(qū)分情況來定,如果補貼款是直接與銷售額掛鉤的,那么這部分是沖減對應(yīng)的進項稅金并給代理商開具對應(yīng)的紅字發(fā)票沖減銷售額,如果不是與銷售額掛鉤的只能視同是銷售費用,需要對方給貴公司開具對應(yīng)的發(fā)票。
2024-09-04
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