你好,首先根據(jù)差異數(shù)來倒推哪里不對,第二個做法是對的,或者你可以放在預付賬款
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時,錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調(diào)整?
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
新建賬套的時候,錄入期初數(shù)據(jù)時,1、期初余額填的是科目余額表里的期初數(shù)還是期末數(shù),2、累計借方和累計貸方數(shù)會不會對這個期初數(shù)造成影響
金碟迷你版 中途建期初時 比如 其他應付二級科目有余額有些在借方 有些在貸方 ,余額方向不一致的,我填 的負數(shù),但是試算不平; 我需要調(diào)對應科目的余額方向與正數(shù)余額方向保持一致嗎?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應該怎么填寫數(shù)據(jù)
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
老師服務企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎金,應該交多少個稅?
我更正申報了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報表要更正嗎?還需要更正哪些報表啊?
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)時除了需要把業(yè)務招待費實際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?