您好,做長期待攤費(fèi)用,在正式運(yùn)營時按月攤銷,
您好!老師,我們是做酒店的,公司在籌建期間,需要重金裝修酒店,裝修需要分為好多項目,比如有水電,木工,泥水,鋼結(jié)構(gòu),石材等30多個項目種類,這30多個種類的裝修費(fèi)肯定要分就3年左右攤銷的,那么這些費(fèi)用做到長期待攤費(fèi)用下面,二級科目為裝修費(fèi),我還可以建三級科目嗎?就是將這30多種類型設(shè)為三級科目
您好老師酒店現(xiàn)在籌開期,然后會發(fā)生電費(fèi),水費(fèi),工資,差旅費(fèi),和開戶費(fèi)費(fèi)用 那電費(fèi),水費(fèi)和工資這樣的大費(fèi)用是不是應(yīng)該先計入 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 等開業(yè)之后轉(zhuǎn)到銷售或者管理費(fèi)用 借:銷售/管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 我不知道這樣做對不對,是不是總體來講就是大數(shù)的直接先放長期待攤費(fèi)用里面,小的費(fèi)用就直接放管理或者銷售費(fèi)用里面呢?請專業(yè)老師給與指點(diǎn) 那小的開戶費(fèi),停車費(fèi),加油費(fèi),差旅費(fèi),快遞費(fèi)這樣笑的費(fèi)用,是直接計入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用里面對嗎? 借:管理費(fèi)用/開辦費(fèi)/開戶費(fèi),停車費(fèi),加油費(fèi),差旅費(fèi),快遞費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金
您好老師酒店現(xiàn)在籌開期,然后會發(fā)生電費(fèi),水費(fèi),工資,差旅費(fèi),和開戶費(fèi)費(fèi)用 那電費(fèi),水費(fèi)和工資這樣的大費(fèi)用是不是應(yīng)該先計入 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 等開業(yè)之后轉(zhuǎn)到銷售或者管理費(fèi)用 借:銷售/管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 我不知道這樣做對不對,是不是總體來講就是大數(shù)的直接先放長期待攤費(fèi)用里面,小的費(fèi)用就直接放管理或者銷售費(fèi)用里面呢?請專業(yè)老師給與指點(diǎn) 那小的開戶費(fèi),停車費(fèi),加油費(fèi),差旅費(fèi),快遞費(fèi)這樣笑的費(fèi)用,是直接計入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用里面對嗎? 借:管理費(fèi)用/開辦費(fèi)/開戶費(fèi),停車費(fèi),加油費(fèi),差旅費(fèi),快遞費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,進(jìn)行分期攤銷 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,進(jìn)行分期攤銷 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計入什么科目呀
老師,哪個是實(shí)際累計繳納的增值稅啊