你好,是企業(yè)所得稅的年度申報(bào)??
老師!您好!我想咨詢下我做2021年的所得稅匯算清繳的時(shí)候,填資產(chǎn)負(fù)債所屬期是1-12月的數(shù)據(jù),但是我的軟件沒有1-12月的數(shù)據(jù)。只有每月的數(shù)據(jù)啊。我根據(jù)12月的數(shù)據(jù)填進(jìn)去可以不,資產(chǎn)負(fù)債表沒得季度報(bào)表啊。這個(gè)我該怎么做呢
老師你好,我想咨詢下我22年的計(jì)提的工資,在23年4月份發(fā)放了,匯算清繳的時(shí)候年度報(bào)表怎么填?應(yīng)付職工薪酬這塊是按12月底的數(shù)據(jù)填是要更改報(bào)表???
老師您好,我想咨詢一下,這個(gè)2023年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是根據(jù)2023年12月底的數(shù)字填列嗎?因?yàn)槲疫@邊的一個(gè)物流公司需要注銷,已在稅務(wù)局做了報(bào)備,現(xiàn)在需要填報(bào)23年的匯算資料,系統(tǒng)提示讓先填23年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),然后再填企業(yè)所得稅工作量會少一點(diǎn),
老師,您好。我想咨詢下,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年1月份收入和增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅季報(bào)表,數(shù)字不一致,我該怎么辦?是去大廳更正所有報(bào)表還是全部調(diào)整在12月份
老師您好,我想咨詢一下,23年的年報(bào)數(shù)據(jù)我是不是應(yīng)該按照財(cái)務(wù)軟件里的23年12月底的數(shù)據(jù)填列,與企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有關(guān)系
所得稅匯算上法人簽字,高新加計(jì)扣除的相關(guān)問題是不是財(cái)務(wù)人員可以減輕責(zé)任?
稅務(wù)局稅進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多怎么解釋合理
六月份發(fā)放五月份工資,個(gè)稅申報(bào)繳納是什么時(shí)候
老師我想咨詢一下,我的資產(chǎn)超5000萬了,有什么辦法可以降下來嗎?
老師,這個(gè)題答案部分,那個(gè)表格的最后一行還原后產(chǎn)成品成本那一行的數(shù)據(jù)是怎么得出來的?
生產(chǎn)火鍋底料需要核算哪些成本核算
@董孝彬老師,需要繼續(xù)提問的。
小規(guī)模納稅人,加油卡充值和ETC充值取得的不征稅預(yù)付卡發(fā)票可以作為費(fèi)用稅前扣除嗎
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
成本核算不是內(nèi)賬嗎?為什么還要寫分錄?
財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)數(shù)據(jù)
你好,就是直接按23年12月底的數(shù)據(jù)填列。 與企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)送的報(bào)表數(shù)據(jù)也是一致的
您好,老師,我想問一下,費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷,電子普票發(fā)票,員工開票回來是只寫了我公司的名稱,沒有寫公司的稅號,但是對方的信息倒是比較全,這樣的發(fā)票報(bào)銷是否合規(guī)
你好,不合規(guī),電子普票發(fā)票?需要有單位稅號信息才是的。