你好,資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的利潤(rùn)表,本月和本年累計(jì)都是一到12月份的累計(jì)。
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒(méi)有再開(kāi)這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無(wú)票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開(kāi),那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師您好,我想咨詢(xún)一下,這個(gè)2023年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是根據(jù)2023年12月底的數(shù)字填列嗎?因?yàn)槲疫@邊的一個(gè)物流公司需要注銷(xiāo),已在稅務(wù)局做了報(bào)備,現(xiàn)在需要填報(bào)23年的匯算資料,系統(tǒng)提示讓先填23年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),然后再填企業(yè)所得稅工作量會(huì)少一點(diǎn),
我正在填報(bào)統(tǒng)計(jì)局的企業(yè)年報(bào),在填寫(xiě)利潤(rùn)表提交審核時(shí),系統(tǒng)提示財(cái)務(wù)費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說(shuō)明為負(fù)數(shù)的原因,請(qǐng)問(wèn)老師用文字該怎么說(shuō)明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時(shí)的匯率差額,計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤(rùn)表中出現(xiàn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況,請(qǐng)老師簡(jiǎn)單幫我描述一下
老師你好,我們公司去年開(kāi)業(yè),因?yàn)闆](méi)什么業(yè)務(wù),老板沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),去年公司有一筆貸款100萬(wàn),然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報(bào)2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報(bào)這里有個(gè)企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實(shí)的貸款金額100萬(wàn)?如果填100萬(wàn),那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報(bào)再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報(bào)表是一樣的了
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
按順序來(lái)就可以的,先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再去填寫(xiě)匯算清繳
老師您好,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表就按23年12月底的填,利潤(rùn)表的本年累計(jì)是23年底的數(shù)額,上年金額是22年底的金額嗎?現(xiàn)金流量表本年累計(jì)金額是23年12月底的金額,上年金額是22年底的金額嗎
對(duì)的,是的,現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表上年都是2022年一到12月份的累計(jì)。
好的,我知道了,麻煩老師了
還有就是個(gè)稅個(gè)匯算清繳怎么做,沒(méi)有做過(guò)
首頁(yè)——專(zhuān)題頁(yè)——綜合所得年度匯算 2.首頁(yè)——常用業(yè)務(wù)——綜合所得年度匯算 3. 辦稅——稅費(fèi)申報(bào)——綜合所得年度匯算 【操作步驟】: 1、APP首頁(yè)點(diǎn)擊“綜合所得年度匯算”,進(jìn)入個(gè)人所得稅年度自行申報(bào)頁(yè)面, 2、選擇填報(bào)方式,建議選擇“使用申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)”,也可以是“自行填寫(xiě)”;此頁(yè)面您可以點(diǎn)擊“查看收入納稅數(shù)據(jù)”,展示“收入納稅數(shù)據(jù)”和“專(zhuān)項(xiàng)附加扣除采集記錄” 選擇或確認(rèn) “任職受雇單位”, 無(wú)任職受雇單位的,選戶(hù)籍地或經(jīng)常居住地,系統(tǒng)將自動(dòng)帶出主管稅務(wù)機(jī)關(guān);點(diǎn)擊“下一步” 系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)需要繳納的 享受免申報(bào)” 如果您需要補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元,或者應(yīng)補(bǔ)稅額≤400元,且依法預(yù)繳稅額的,可享受免申報(bào)。 滿(mǎn)足免申報(bào)情況時(shí),底端按鈕如下圖,點(diǎn)擊“享受免申報(bào)”,則申報(bào)完成。
老師您幫我看看一下,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末余額和現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物金額不等呢
這個(gè)是你做的還是它自動(dòng)出來(lái)的。
你能核對(duì)一下每筆的現(xiàn)金流量吧?
財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)出來(lái)的
你自己做一下,你這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該不多吧。
是的,我感覺(jué)不多,所以看了一下感覺(jué)算的不對(duì),所以怕自己算錯(cuò)了
不多,你自己算一下的,如果拿不定主意的你再問(wèn)一下
老師,您說(shuō)的個(gè)人所得稅匯算清繳是在自然人電子稅務(wù)局扣繳端里做還是
自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版或者是手機(jī)個(gè)稅APP都能做出來(lái)。
我申報(bào)的這個(gè)公司2023年只有1個(gè)人,全年都是0申報(bào),而且這個(gè)人是法人網(wǎng)頁(yè)版怎么登錄,0申報(bào)的還需要匯算清繳嗎?是不是這個(gè)個(gè)人所得稅的匯算清繳需要公司員工個(gè)人操作呢還是,這個(gè)不太明白,沒(méi)有做過(guò)
https://etax.chinatax.gov.cn 網(wǎng)站里面登錄進(jìn)去,以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者是法人的名義都可以,然后你找綜合所得匯算清繳。
老師個(gè)稅這邊都不知道密碼,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法人的賬號(hào)和密碼都不知道,只知道辦稅人員的能不能登上去,還有就是這個(gè)企業(yè)所得稅的這個(gè)投資比例是是填小數(shù)還是直接填整數(shù),我填了好多次都是錯(cuò)誤的,企業(yè)股東是70%,個(gè)人股東是30%
辦稅人的登錄進(jìn)去做不了
你把那個(gè)投資比例改成70和30試一下。
還是不行,簡(jiǎn)直快無(wú)語(yǔ)了
你再退出去重新進(jìn)試一下。
前后有寫(xiě)百分比的嗎