當(dāng)月需要認(rèn)證的發(fā)票還是需要通過平臺(tái)才做確認(rèn)用途的

老師,取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,怎么做分錄,下月認(rèn)證怎么做分錄
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?
老師好:一般納稅人,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發(fā)票應(yīng)該附在當(dāng)月還是之后認(rèn)證的時(shí)候再附? 謝謝老師
老師/:coffee,現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證的,還需要當(dāng)月認(rèn)證嗎?
老師,請(qǐng)問收到增值稅專用發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是留下來需要抵扣時(shí)再認(rèn)證呢?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


老師,現(xiàn)在的公司只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫時(shí)沒有收入,沒有銷項(xiàng)發(fā)票。 這樣的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額該怎樣處理???
可以暫時(shí)不在平臺(tái)點(diǎn)用途確認(rèn),或者用途確認(rèn)可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
具體怎么處理呢,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行稅嗎
不在平臺(tái)點(diǎn)用途確認(rèn)的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,等需要時(shí)再做用途確認(rèn)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 用途確認(rèn)可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))