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老師:老師:請(qǐng)教,以前年度開據(jù)增值稅專票, 做:借:預(yù)收賬款 10009 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99.10 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9909.9 后業(yè)務(wù)沖回,開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款10009.09元,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 99.10元 主營(yíng)收入 9909.99元 ,跨年后才發(fā)現(xiàn),負(fù)數(shù)發(fā)票多開了0.09元,要怎么處理?

2024-03-26 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-26 10:07

同學(xué)你好 按負(fù)數(shù)發(fā)票的金額沖減就可以

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快賬用戶6487 追問 2024-03-26 10:10

老師:因?yàn)椴畹慕痤~是0.09元,不大,增值稅金額不影響,預(yù)收賬款貸方余額多了:0.09元。分錄要怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:16

同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外

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快賬用戶6487 追問 2024-03-26 10:18

老師:是做借:預(yù)收賬款 0.09 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.09 嗎?不需要過以前年度損益科目 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:29

同學(xué)你好 金額小不用做跨年調(diào)整

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您好,這個(gè)直接按照負(fù)數(shù)發(fā)票做就行了
2024-03-25
同學(xué)你好 按負(fù)數(shù)發(fā)票的金額沖減就可以
2024-03-26
您好,做營(yíng)業(yè)外收入
2024-04-02
?你好; 你紅沖了之后; 那么你紅沖后? ? 應(yīng)該是稅額會(huì)負(fù)數(shù)的; 你 沖的金額比你? ?開的 稅額金額大的 ;? 你會(huì) 借方有余額的? ?
2023-01-13
你好同學(xué),是這樣的
2022-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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