同學(xué)你好 借:預(yù)付賬款3 貸:銀行存款3
您好,我司9月簽訂固定資產(chǎn)購買合同,價(jià)稅合計(jì)100萬,9月預(yù)付32萬元,該固定資產(chǎn)的所有權(quán)尚未移交到我司。三個(gè)月后我司需要支付50萬元給對(duì)方,剩余款項(xiàng)在收到該固定資產(chǎn)后10天內(nèi)支付完畢,我司如何做賬(如何記錄我司尚未支付的余額)。
1.收到張三投入的資本金10萬元 2.購買材料38萬,稅率13%,運(yùn)費(fèi)1000,裝卸費(fèi)500元,貨款已付,物流費(fèi)未付,已入庫 3.購買固定資產(chǎn)60000元,稅率13%,安裝費(fèi)1800,保險(xiǎn)2000元,銀行付款40000元 ,已交付使用
(1)7日不需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為30萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為3.9萬元發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)為0.1萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)尚未支付。(2)13日用現(xiàn)金支付違約罰款1萬元,同時(shí)支付7日未付固定資產(chǎn)的款項(xiàng)。(3)19日購入需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為10萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為1.3萬元,發(fā)生裝卸費(fèi)為0.4萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)已經(jīng)支付。(4)20日在安裝固定資產(chǎn)過程中發(fā)生安裝費(fèi)如下:領(lǐng)用工程物資安裝價(jià)值1萬,支付企業(yè)安裝工人工資0.6萬。(5)22日上述設(shè)備安裝成功,達(dá)到可使用狀態(tài)。(6)30日計(jì)提本月借款利息0.7萬元。(7)31日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊:企業(yè)管理部門用汽車折舊耗用0.2萬元,銷售部門用汽車折舊耗用1萬元,車間生產(chǎn)商品時(shí)設(shè)備折舊耗用4萬元。
(1)7日不需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為30萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為3.9萬元發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)為0.1萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)尚未支付。(2)13日用現(xiàn)金支付違約罰款1萬元,同時(shí)支付7日未付固定資產(chǎn)的款項(xiàng)。(3)19日購入需安裝的固定資產(chǎn)價(jià)格為10萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為1.3萬元,發(fā)生裝卸費(fèi)為0.4萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項(xiàng)已經(jīng)支付。(4)20日在安裝固定資產(chǎn)過程中發(fā)生安裝費(fèi)如下:領(lǐng)用工程物資安裝價(jià)值1萬,支付企業(yè)安裝工人工資0.6萬。(5)22日上述設(shè)備安裝成功,達(dá)到可使用狀態(tài)。(6)30日計(jì)提本月借款利息0.7萬元。(7)31日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊:企業(yè)管理部門用汽車折舊耗用0.2萬元,銷售部門用汽車折舊耗用1萬元,車間生產(chǎn)商品時(shí)設(shè)備折舊耗用4萬元。會(huì)計(jì)分錄,想對(duì)一下我自己寫的會(huì)計(jì)分錄,第二小題不是很明白
購買不需要安裝的固定資產(chǎn)5萬元,預(yù)付3萬元并收到3萬元的發(fā)票,固定資產(chǎn)尚未交貨,這個(gè)怎么做賬?
老師好,請(qǐng)問門診開給患者的中草藥發(fā)票,“項(xiàng)目名稱”處應(yīng)該開具“中草藥”還是需要開具各種中草藥的名稱呢?比如黃芪、茯苓等?
老師好,公司欠老板2000萬,可以隨時(shí)還款嗎 涉及到稅務(wù)問題嗎
你好,老師,這個(gè)是書本上的例題,貸方是不是不對(duì)啊,應(yīng)該是貸方正數(shù)或者借方負(fù)數(shù)吧?
老師,配件庫存的周轉(zhuǎn)率怎么計(jì)算
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,個(gè)人也可以在稅企通代開發(fā)票嗎?
小規(guī)模印花稅收費(fèi)政策
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評(píng),個(gè)體工商戶不用做賬嗎?
老師你好,房租費(fèi)沒有票,我記入費(fèi)用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個(gè)個(gè)稅需要申報(bào)嗎,對(duì)公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個(gè)月公積金500元,因?yàn)橐呀?jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理???
庫存商品成本價(jià)3000,以1000的價(jià)格賣掉,我要怎么做賬?
掛預(yù)付賬款,感覺沒法體現(xiàn)收到了發(fā)票,那3萬發(fā)票一起附上?還是發(fā)票留到最后入固定資產(chǎn)再附?
同學(xué),你好 留到之后,固定資產(chǎn)交貨,再一起入