你可以查看一下他之前做的付款憑證,看一下是否在付款時全額記到了管理費用里面
老師您好,請問我們沖減進項稅的那部分,報稅是不是做進項稅額轉出就可以?(之前全部抵扣了,現(xiàn)在相對應的固定資產(chǎn)也沖出來了)
老師好。之前做的招待費已經(jīng)結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)招待費超支了。可以紅沖之前的憑證入其他費用嗎?這樣做會不會被懷疑什么
發(fā)生無票費用時就記入了費用,當年內(nèi)發(fā)票回來了或是次年匯算清繳前回來發(fā)票了都可以直接附在后面嗎?這個進項稅額怎么做會計分錄呢?也可以紅沖掉之前的做一次藍字分錄,
發(fā)現(xiàn)之前會計19年的專用發(fā)票漏做進項稅了,23年又認證做了抵扣怎么做分錄補回來?之前的是直接入了成本費用,現(xiàn)在可以這樣擺嗎?借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:營業(yè)外收入
如果之前2020年的進項代理記賬的會計沒做進去,我現(xiàn)在抵扣本月進項了,那么比如快遞費1000元,借:管理費用943.4 借:進項稅56.6 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款1000,但是我估計以前代理記賬的人做過一遍借:管理費用:1000,貸:銀行存款1000,那么現(xiàn)在我只做借:進項稅56.6,貸:管理費用-56.6,這樣的分錄可以嗎?就是抵掉之前做過的
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選???
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結多少錢這樣怎么做會計分錄
老師我想問一下,就是公司預存電費,供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項;我應該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實收資本500000.00其他應收款(貸)9218.61這是老會計記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計的手工賬報表對不上!麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進行早餐和晚餐,現(xiàn)在領導讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請教。
老師,如果他是真之前做錯了,這個分錄也是可以這樣做的是波?
這個分錄是把中間調(diào)整的分錄全部省略過了的結果,不建議這樣操作,經(jīng)驗不足的人容易看不明白,正常情況下在未收到發(fā)票時先計入其他應收款,收到發(fā)票后再入費用沖其他應收就可以了
啥意思啊?老師能把完整的分錄寫下嗎?謝謝
正常業(yè)務是? 借其他應收款 貸銀行存款? 收到票 借管理費用? 應交稅費-應交增值稅(進) 貸其他應收款
老師,還是看不懂,那他是怎么調(diào)的?銀行科目呢?一個分錄可以都是借方科目的是嗎?
你需要先看他之前是怎么做的,才能明白他怎么調(diào)整的,分錄上的借貸方是沒有問題的,費用做多了,可以在借方用紅字表示,沖回,這個是正常的,憑證上不一定就是有借方金額就要有貸方金額的,費用的紅字也是表示了一種貸方金額的意思