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發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)19年的專用發(fā)票漏做進(jìn)項(xiàng)稅了,23年又認(rèn)證做了抵扣怎么做分錄補(bǔ)回來?之前的是直接入了成本費(fèi)用,現(xiàn)在可以這樣擺嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:營(yíng)業(yè)外收入

2023-10-18 12:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 12:25

可以的,可以這么做的。沖你的成本費(fèi)用就行。

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可以的,可以這么做的。沖你的成本費(fèi)用就行。
2023-10-18
你好 你? 增值稅認(rèn)證平臺(tái)是怎么來操作的 ? 你賬上做的什么科目。 我看看??
2021-04-21
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字 可以這樣賬務(wù)處理
2019-09-03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-09-03
同學(xué), 這個(gè)情況是要改賬的。 你這個(gè)分類正確: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 紅字, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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