我們是一般納稅人,銷售貨物是13%。 我們是銷售方開多少稅率取決于我們不看對方是什么納稅人身份?
您好!老師,我是個體工商戶,有公司在我這里采購了裝修材料之類的貨物,購貨方要求我提供13%的增值稅專用發(fā)票,請問我能夠開具嗎?稅率是多少?(1萬元要繳納多少稅款?)一個月最好能開多少錢的13%增值稅專用發(fā)票?謝謝!
老師,我們公司屬于軟件開發(fā)行業(yè),目前是一般納稅人,給客戶開的發(fā)票都是3%的稅率,如果升級為一般納稅人后,是否可以采用簡易計(jì)稅方式,繼續(xù)給客戶按3%的稅率開發(fā)票?有什么要求嗎?
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
老師,您好,請問我是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商是一般納稅人,我不需要對方開具發(fā)票給我,有銷售清單可以嗎?然后我再代開增值稅專用發(fā)票給客戶
請問老師:我們一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備在外地做一個項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,對方要求我們開增值稅專用發(fā)票,請問:對于這個簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,我們開專票和普票有多大區(qū)別???請老師詳細(xì)說明一下
請問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營利組織會計(jì)的賬務(wù),謝謝!
A107012這個研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候,銀行會怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表?就是銀行評估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),會綜合考慮哪幾個財(cái)務(wù)指標(biāo)?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報(bào)銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報(bào)銷,我應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目,對吧
老師,新開的個體戶,辦理時(shí)填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價(jià)暫估入費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時(shí)需要填報(bào)嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
那對方如何適用簡易計(jì)稅,不愿承擔(dān)13個點(diǎn)的稅前,只愿承擔(dān)3%
那這個沒辦法只能你雙方協(xié)商處理了,一般納稅人你這種正常銷售就是13的稅率開不出來其他的。
對方會計(jì)可能是外行不然說不出來這樣的話?
好的,謝謝老師,對方那么一問給我整不會了,
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
可以這么理解嘛:甲方找我們采購貨物,我們按照正常13個點(diǎn)開具發(fā)票,由于甲方適用簡易計(jì)稅,我們開具的專票甲方無法抵扣,甲方開具出去的銷售票適用3%的征收率,就不根據(jù)票面稅率來交稅,而根據(jù)銷售額/(1+3%)*3%的征收率來交,從而達(dá)到節(jié)稅的目的
對呀,簡易計(jì)稅的就是用不含稅收入除以1.03再乘以3%。簡易計(jì)稅就是這樣交。
他不能抵扣的成本也多了所得稅會少交。