您好,需要取得對(duì)方開具的發(fā)票呢,你再開專票給i客戶
老師我想問下,我司是一般納稅人,是增值稅專用發(fā)票,如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我可以開專票給他嗎?金額不大,6000多,還是我去稅局代開普票給對(duì)方?
老師,您好,請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商是一般納稅人,我不需要對(duì)方開具發(fā)票給我,有銷售清單可以嗎?然后我再代開增值稅專用發(fā)票給客戶
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
我們銷售家具 供應(yīng)商是一般納稅人開13%的發(fā)票給我們 我們?nèi)绻切∫?guī)模納稅人給顧客開1%的發(fā)票對(duì)不對(duì)
公司是小規(guī)模納稅人,含稅銷售收入35000元(我司是小規(guī)模納稅人,需開增值稅專用發(fā)票35000元給買方),含稅成本30000元(供應(yīng)商是一般納稅人,開出30000元的增值稅專用發(fā)票給我司,小規(guī)模不可抵扣進(jìn)項(xiàng)),請(qǐng)問稅負(fù)率是多少?如何計(jì)算稅負(fù)率?
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
可是供應(yīng)商開出的是13%的專票,給我也抵扣不了啊,白白出了稅款
您好,但是票是你所得稅抵扣的合法憑據(jù),同時(shí)也是你開票給客戶的前提。
銷售清單不是合法憑據(jù)嗎?
你好,不是所得稅稅前抵扣的合法憑據(jù)
最好的辦法那就只能升為一般納稅人人,還有其他好的辦法嗎?謝謝
你好,也不是的,看稅負(fù)吧。小規(guī)模納稅人的稅負(fù)怎么也會(huì)比一般納稅人的小的
那么開給我的專票價(jià)稅總額合并入成本是吧
是的,專票價(jià)稅總額合并入成本
好的,謝謝您
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
為什么很多代賬公司都用銷售清單來沖抵成本呢?
您好,有清單,肯定也是有發(fā)票的呢
沒見發(fā)票,就是蓋章的銷售清單而已
您好,這個(gè)不應(yīng)該的 呢