如果以前已經(jīng)確認(rèn)收入掛的應(yīng)收賬款,就是那樣做的
老師:借銀行存款1元銀行存款1元貸應(yīng)收賬款A(yù)公司應(yīng)收賬款B公司可以這樣做復(fù)合分錄嗎?代賬公司就是這樣做
借應(yīng)收賬款a公司,貸主營業(yè)務(wù)收入,接著借應(yīng)付賬款a公司,,貸銀行存款。都是掛同個公司。這樣我要轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里。怎么做分錄
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
老師 公司銀行付一筆費(fèi)用 到第二個月才收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 這樣做分錄對嗎
老師 比如2筆到款 1萬和2萬 我做賬習(xí)慣把2筆做成一個分錄 借銀行存款3萬 貸應(yīng)收賬款-張三1萬 貸應(yīng)收賬款 李四2萬 這樣合規(guī)嗎 有個同事給我說必須做成2個分錄
老師。長期股權(quán)投資內(nèi)部交易什么時候調(diào)增折舊利潤,什么時候調(diào)減折舊利潤?
老師:司機(jī)撞壞高速設(shè)施,保險公司轉(zhuǎn)賬墊付,我們開發(fā)票給司機(jī),是司機(jī)的抬頭信息,轉(zhuǎn)賬信息是保險公司,保險公司怎么做費(fèi)用入賬?
科目余額表,點(diǎn)到7月沒稅金及附加這個科目,點(diǎn)到6月-7月有稅金這個科目,只點(diǎn)到6月也有稅金及附加這個科目, 不是之前有的這些科目,在以后月份也會體現(xiàn)出來嗎
請問老師,我們是民營醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個體戶只有開出去,沒有進(jìn)來的票正常嗎
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險公司,保險公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬元,住宿費(fèi)24萬元,門票費(fèi)21萬元,簽證費(fèi)1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬