你好,倒數(shù)第3行。你這個(gè)不全吧,他還應(yīng)該有一個(gè)其他。
您好,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,沒(méi)票的成本,填成本費(fèi)用明細(xì)的時(shí)候直接不減去還是最后在納稅調(diào)整增加里面的其他里填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,公司沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用支出填在哪里調(diào)整
老師,我們納稅調(diào)增其他 482221.97,從哪里看有沒(méi)有成本費(fèi)用的發(fā)票,因?yàn)槲乙膊恢溃瑥哪睦锏玫竭@個(gè)數(shù)據(jù)?
個(gè)人所得稅報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得,有需要調(diào)整的成本費(fèi)用,是可以直接在成本費(fèi)用調(diào)整,還是需要在納稅調(diào)增調(diào)減里面去調(diào)整?
老師企業(yè)匯算成本費(fèi)用調(diào)增在哪里調(diào),我看A10500這張表沒(méi)有可以調(diào)增成本的
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
沒(méi)有其他了,納稅調(diào)增就這一個(gè),是不是應(yīng)該選“國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的不準(zhǔn)扣除的支出”呀?
第三個(gè)怎么看著都不像
第三個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出的。
但是現(xiàn)在是沒(méi)票調(diào)增,確定選倒數(shù)第三個(gè)嗎?
啊,是的,是這么做的。
好的,謝謝,那我再問(wèn)下其他老師
可以的,重新替換就行。