可以抵扣進(jìn)項稅額
老師,我們購買了一項電子簽章的技術(shù)研發(fā)服務(wù),對方提供的發(fā)票開具的是研發(fā)與技術(shù)服務(wù)—服務(wù)費可以嗎,還是稅收編碼應(yīng)該歸屬到信息技術(shù)服務(wù)中去
我們開出的增值稅專用發(fā)票的6%的技術(shù)服務(wù)費,可以用收到的13%的進(jìn)項專票抵扣嗎
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開其他咨詢服務(wù) *服務(wù)費的發(fā)票嗎?經(jīng)營范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)
進(jìn)項票 普票購買的信息技術(shù)服務(wù),可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師,電商企業(yè)寵物食品收到的信息技術(shù)服務(wù)費的專票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
好的謝謝
不客氣的,工作順利
那這張票如何做賬務(wù)處理呢
借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費(辦公費/咨詢費) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款