是的,不用過應付賬款了
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當時做了借預付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預付款就是借預付款100萬,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應該怎么做賬呢
老師你好:我公司是中間商購買的掛車直接沒回公司就賣給別人了,我付款時憑證直接:借:應付賬款 -華美公司10萬 貸:銀行存款 -建行 10萬 最后年末應付賬款貸方累計-300多萬 負300多萬不就是借方嗎?對年末資產(chǎn)負債表沒有影響吧?
老師好 之前對方開了收據(jù) 預付賬款5萬 現(xiàn)在算下來多付了 要退給我們1萬 后續(xù)開的發(fā)票是4萬 那我是不是直接預付賬款錄負數(shù)1萬 借銀行存款就行了 不經(jīng)過應付賬款了對吧
請問老師,之前寫的分錄是借:預付賬款30000 貸:銀行存款30000 ,現(xiàn)在票回來了,對方開了7萬,多了4萬,這個分錄應該怎么平賬
老師上午好,我公司收到對方公司打款進來22萬,就是工程維修費,我收到了這筆款后,賬務處理會計分錄是不是 借:銀行存款,貸:預收賬款 然后過了幾天,我公司又原路退回了10萬給對方公司這筆會計分錄是不是借:預付賬款10萬,貸銀行存款10萬
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎