暫估入賬,多估算了收入嗎?

老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒(méi)做,需要繳納誰(shuí)的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)未交增值稅我應(yīng)該怎么做????前會(huì)計(jì)做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導(dǎo)致未交增值稅有余額,我不會(huì)平掉這個(gè)科目,其他科目都沒(méi)有問(wèn)題
之前的應(yīng)交稅金的明細(xì)賬上面應(yīng)交增值稅-已交稅金有借方余額七萬(wàn)多,銷項(xiàng)貸方余額四十多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)三十多萬(wàn),我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么樣調(diào)賬。
發(fā)現(xiàn)去年的一張銷項(xiàng)發(fā)票入賬錯(cuò)誤了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入賬金額少記了2元,銷項(xiàng)稅額多記了2元,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了2元元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整
我們公司之前估計(jì)入賬錯(cuò)誤,導(dǎo)致應(yīng)交稅稅金-未交增值稅借方有一筆1萬(wàn)多的余額,要怎么調(diào)整啊,老師
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒(méi)加在一起申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)我框起來(lái)的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金300萬(wàn),這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國(guó)外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過(guò)信息,但顯示說(shuō),沒(méi)有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計(jì)提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個(gè)科目?


沒(méi)有暫估
估計(jì)入賬他們之前結(jié)賬隨便做的,然后亂了
什么原因?qū)е碌腻e(cuò)誤,要知道怎么形成才好知道怎么處理更合適
我們也沒(méi)有留底這么多
關(guān)鍵之前的賬務(wù)都沒(méi),也是半路接手的
那一般對(duì)應(yīng)的就是收入了,你怕影響本年增值稅跟企業(yè)所得稅申報(bào)收入不同,就把這個(gè)記到營(yíng)業(yè)外收入沖掉算了
那我直接就是借營(yíng)業(yè)外收入,帶應(yīng)交稅金ˉ未交增值稅這樣嗎
是的,直接入這里得了
好的謝謝
不客氣哈,工作順利