同學(xué)你好,固定資產(chǎn)入賬日期,以可正式投入使用的日期為主,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,可以暫估入賬計(jì)提折舊,收到發(fā)票之后再以差額調(diào)整固定資產(chǎn)原值,已計(jì)提折舊部分不再進(jìn)行調(diào)整。
老師你好,我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)是八月份購(gòu)買的,發(fā)票的開(kāi)票日期也是八月份的,但是他九月份才拿給我,我現(xiàn)在做帳才入到九月份去,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)固定資產(chǎn),九月份我需要計(jì)提折舊嗎?購(gòu)買固定資產(chǎn)的日期是寫八月份還是九月份?
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)是6月份購(gòu)進(jìn)的,發(fā)票開(kāi)票日期是6月份,但是7月份才入賬,那從幾月份開(kāi)始提折舊呢,購(gòu)入日期是按發(fā)票還是按入賬時(shí)間?
請(qǐng)問(wèn)老師2月份購(gòu)入的固定資產(chǎn) 在4月份才入賬 開(kāi)票日期也是2月份的 在4月份增加固定資產(chǎn)卡片時(shí) 需要添加前期已折舊這部分嗎?(原本應(yīng)該在3月份的折舊)
固定資產(chǎn),比如4月就買來(lái)使用,6月才開(kāi)發(fā)票,賬是要入7月份錄固定資產(chǎn)卡片,這個(gè)資產(chǎn)錄入使用日期要怎么錄,怎么做賬比較方便
老師,這兩個(gè)日期都應(yīng)該怎么填,例如有的固定資產(chǎn)是5月份開(kāi)票7月份做賬,該怎么處理
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒(méi)有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們是裝修公司,有個(gè)供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產(chǎn)中介的,從業(yè)主手上收購(gòu)急售毛胚房60萬(wàn),不過(guò)戶,我們進(jìn)行裝修,裝修好了賣65萬(wàn),針對(duì)裝修費(fèi)和我們的增值稅收入該如何確認(rèn)
老師麻煩問(wèn)問(wèn)贖證是什么意思沒(méi)聽(tīng)過(guò)沒(méi)接觸過(guò)
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬(wàn)元,但是開(kāi)票為450萬(wàn)元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),業(yè)務(wù)都是真實(shí),費(fèi)用沒(méi)有在公司產(chǎn)生,費(fèi)用在其他公司做費(fèi)用,這個(gè)問(wèn)題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費(fèi)4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請(qǐng)問(wèn)員工出差坐飛機(jī),他可以直接開(kāi)具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說(shuō)是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?