5月收到發(fā)票當(dāng)月進(jìn)行入賬
我們公司購(gòu)買一個(gè)固定資產(chǎn)150萬(wàn),對(duì)方在8月份和9月份分別開(kāi)兩張50萬(wàn)的發(fā)票,這兩張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
固定資產(chǎn),比如4月就買來(lái)使用,6月才開(kāi)發(fā)票,賬是要入7月份錄固定資產(chǎn)卡片,這個(gè)資產(chǎn)錄入使用日期要怎么錄,怎么做賬比較方便
老師 請(qǐng)問(wèn) 我有固定資產(chǎn)出售,5月入固62831.86元,6月已折舊1期 在7月份的時(shí)候需要銷售出去,但對(duì)方要求是按3 3 4的比例開(kāi)票給他 就是7月份開(kāi)票26042.1 8月份開(kāi)票26042.1 9月開(kāi)票34722.8元, 這樣開(kāi)票給對(duì)方。請(qǐng)問(wèn)我7月份做固定資產(chǎn)清理該怎樣清理???好像不能清理0.3套固定資產(chǎn)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)500萬(wàn)以內(nèi)可以一次性扣除,這個(gè)賬務(wù)處理是要怎么處理?比如:我6月份購(gòu)入了一臺(tái)車,6月份入了固定資產(chǎn),7月份開(kāi)始折舊,是不是在7-12月份的6個(gè)月內(nèi)折完?還是7月份要一筆折完?還是不入固定資產(chǎn),直接入管理費(fèi)用?
您好,老師,我們今年5月份購(gòu)買的固定資產(chǎn)本月退回?fù)Q貨,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊退回的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門(mén)店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開(kāi)了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開(kāi)具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢(qián),借:銀行,貸:預(yù)收,開(kāi)票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開(kāi)票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫(xiě)出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
問(wèn)題是發(fā)票沒(méi)有及時(shí)收到,跨月了呢
5月份入賬的時(shí)候按照暫估金額入賬,等實(shí)際收到發(fā)票之后再進(jìn)行調(diào)整; 或者如果當(dāng)時(shí)5月份沒(méi)有入賬的話就按照7月份收到發(fā)票入賬,但是需要補(bǔ)提前兩個(gè)月的折舊