你好 主營業(yè)務收入
老師您好 請教一下 沒有商品庫存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進一件。會計分錄這樣做對嗎? 進:借:庫存商品 貸:應付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入。發(fā)出貨物:借主營業(yè)務收入 貸庫存商品 是這樣做嗎
老師,請問。我們是電商行業(yè),客戶在我們店鋪買了東西,由廠家給我們發(fā)貨。發(fā)貨了我們給他們貨款(一件代發(fā)價)分錄:是不是,借:預付賬款-廠家 貸:銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款,借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品,這個分錄對不對?
老師,購買庫存商品回來,已經支付了,可以直接 借:庫存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
老師,購入庫存商品,可以直接這樣嗎? 借:庫存商品 貸:銀行存款 還是需要這樣 借:庫存商品 貸:應付賬款A 借:應付賬款A 貸:銀行存款
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務: 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經營超市現在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現在開始做賬會計分錄怎么
那我出庫呢?
審計出來說我的賬有入庫沒有出庫
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
那我就是就是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,出庫是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
是的對的是這么做的