對(duì)的分錄沒有問題哦
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,買了一筆庫存商品,只支付了預(yù)付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款如果以后錢付完了借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 銀行存款是嗎?
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開發(fā)票來,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對(duì)不對(duì)嗎
老師,預(yù)付賬款沒有收到貨是不是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后預(yù)付賬款如果收到了貨,就是 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤(rùn)-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請(qǐng)問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時(shí)候取得是個(gè)人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請(qǐng)我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個(gè)人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報(bào)24年工商年報(bào)的出資情況,我們是上個(gè)月實(shí)繳注冊(cè)資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報(bào),要填不?還是等26年填25年再填?
銷貨時(shí)如果票開了,錢收的比較晚,不在當(dāng)月收的, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個(gè)是這樣嗎?
是的很正確的哦哦?
也是普票,小規(guī)模納稅人
嗯對(duì)的,分錄沒問題
老師,如果進(jìn)貨的時(shí)候,用的應(yīng)付賬款,銷售時(shí)用應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
可以的,思路正確哦
老師,如果付款/收款,和發(fā)票都是一天完成,是不是不用這兩個(gè)科目,直接用銀行存款就可以了?
也是可以的,不能說錯(cuò)誤,只是有一點(diǎn)點(diǎn)瑕疵
老師,也就是說進(jìn)貨的發(fā)票,供貨商欠著我票,我的商品銷售完了還沒給開來的情況,我也可以商品入庫,我銷售完后也可以結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是這樣嗎?
是的是的,銷售完了確認(rèn)收入,成本。采購進(jìn)來確認(rèn)庫存商品
謝謝老師
客氣期待你的好評(píng)哦哦?
老師,像這樣的發(fā)票未給我開,報(bào)印花稅的時(shí)候不是填不含稅金額嗎,這樣我該怎么報(bào),不知道對(duì)方開的票是幾個(gè)點(diǎn)的稅
是的要寫不含稅,要先和對(duì)方確認(rèn)下哦
老師,那入庫時(shí)知道含稅價(jià)有必要暫估入庫嗎?
是的必須暫估的哦哦
老師,暫估分錄該怎么寫?
借庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款暫估