你好,開固定資產(chǎn)的具體的名字你看一下,當(dāng)時(shí)買來的時(shí)候人家怎么給你開的,你怎么往出開? 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理?3388 ??????累計(jì)折舊64372 ??貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 ??貸:固定資產(chǎn)清理?4000 借:固定資產(chǎn)清理?612 ????貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 3388 累計(jì)折舊64372 貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000 借:固定資產(chǎn)清理 612 貸:營業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 開發(fā)如果入固定資產(chǎn)清理不去其他收入的話會(huì)不會(huì)年報(bào)的收入對不上
你好,公司賣固定資產(chǎn),開發(fā)票報(bào)增值稅收入了,清理資產(chǎn)時(shí)候分錄借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn);借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;借固定資產(chǎn)清理,貸營業(yè)外收入
你好,已經(jīng)計(jì)提的固定資產(chǎn),轉(zhuǎn)賣給別人,開具發(fā)票在,要怎么開具,如何申報(bào)增值稅呢 只知道清理固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄, 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 開票收入的會(huì)計(jì)分錄如何做呢,如何開票,如何申報(bào)增值稅呢
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
一般納稅人如果是2013年之后買來的單位,是一般計(jì)稅的13%的稅。
那這樣申報(bào)增值稅的收入和我賬務(wù)的收入是不一致的 對嗎
轉(zhuǎn)賣的是不是按照收入做會(huì)計(jì)分錄,稅費(fèi)還是繳納
是的對的,不一致的。