好,最好還是需要修改一下
老師,請(qǐng)問這位老師說的,財(cái)務(wù)報(bào)表上修改了哪些報(bào)表項(xiàng),需要涉及到企業(yè)所得稅匯算清繳的附表也需要更正申報(bào)呢?可以一一舉個(gè)例子嗎?因?yàn)槲疫@邊沒有更正過年報(bào),不太清楚,怕會(huì)漏更正相關(guān)附表。
你好老師,麻煩請(qǐng)教下,今天更正申報(bào)了22年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,表里面納稅調(diào)增了,補(bǔ)繳了稅款,相應(yīng)的22年財(cái)務(wù)報(bào)表里,需要修改那些數(shù)據(jù),謝謝老師!
老師 匯算清繳后需要補(bǔ)稅 那么涉及到財(cái)務(wù)報(bào)表的修改 在電子稅務(wù)局里面需要操作下更正申報(bào)前面所填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,現(xiàn)在想更正22年23年企業(yè)所得稅匯算清繳,電子稅務(wù)局更改后,需要更改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表嗎?
做了以前年度損益調(diào)整的分錄,需要更正往年申報(bào)在電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個(gè)
老師,請(qǐng)教您個(gè)問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會(huì)!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對(duì)方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對(duì)方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
但是,現(xiàn)在修改不了報(bào)表 那么,補(bǔ)稅我要反結(jié)賬到2023-12 直接做賬是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?
對(duì),你要反結(jié)賬的話就是這么做
23年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了 那么匯算時(shí)填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)不一致 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
是在這個(gè)沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師 有沒有什么方法算出準(zhǔn)確的應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)說的稅 是不是在匯算清繳前出財(cái)務(wù)報(bào)表 目前,這塊的流程我有些混
我的經(jīng)驗(yàn)就是你得看看哪些科目需要調(diào)整,調(diào)整完以后算出來一個(gè)利潤總額來計(jì)算個(gè)稅
老師 目前匯算出來需要補(bǔ)企稅75元 那么我現(xiàn)在流程是下列方式嗎 1.反結(jié)賬2023年報(bào)表 2.做賬 3.正常結(jié)轉(zhuǎn) 不需要管申報(bào)電子稅局上面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)了 對(duì)嗎?
對(duì),沒錯(cuò)兒,因?yàn)檫@個(gè)差額不大,直接這么做就行了