你好,你修改匯算清繳是修改哪里呀?什么原因修改?
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表更正企業(yè)所得稅年報(bào)
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改不知道從那里修改
老師 老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改 不知道從那里修改 怎么修改
老師,更正以前年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),年度的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正
請(qǐng)問老師 電子稅務(wù)局里怎樣更改22年企業(yè)所得稅年報(bào)和22年四季度所得稅報(bào)表
請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬,實(shí)繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎
修改收入,我們是風(fēng)力發(fā)電公司,22年開始發(fā)的電,22年度正在申請(qǐng)發(fā)電補(bǔ)貼還沒通過,我當(dāng)時(shí)也沒做補(bǔ)貼收入的賬,然后我把22年的補(bǔ)貼收入做到了23年,相當(dāng)于23年的匯算清繳收入中包含22年的補(bǔ)貼收入,我想著是不是更正一下比較好
是主營業(yè)務(wù)收入是嗎?如果是的話,增值稅需要修改 財(cái)務(wù)報(bào)表。你反結(jié)賬修改了嗎?沒有的話就不用修改了。
老師,是主營業(yè)務(wù)收入,老師反結(jié)賬修改什么意思?
就是本來應(yīng)該22年做收入,你沒有做,做到了2023年,你反結(jié)賬了之后,修改2022年的賬務(wù)處理,做了收入,然后再紅沖2023年的收入。
老師,現(xiàn)在主要想問的是電子稅務(wù)局,更改匯算清繳的話,我更正財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正22年底的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年底的財(cái)務(wù)報(bào)表?對(duì)嗎?
對(duì)的是的,需要這么多。
老師,那更正后有風(fēng)險(xiǎn)嗎?不過我們本來現(xiàn)在屬于企業(yè)所得稅免稅期,還有還有待抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,這兩年也沒交過這兩個(gè)稅金
從錯(cuò)誤的改成正確的,這個(gè)沒有問題。
老師,那更正匯算清繳的時(shí)候,需要改企業(yè)所得稅季報(bào)表嗎?這里的資產(chǎn)總額就按照這個(gè)可以嗎?
你好,你看一下你補(bǔ)了收入,你的資產(chǎn)有變化嗎?如果有的話需要的。應(yīng)收賬款借方余額的話,影響。
老師,更正的時(shí)候先更正22年的匯算清繳還是23年的匯算清繳?
22和23都修改 2022年這里需要納稅調(diào)增,然后2023年的收入納稅調(diào)減
更改順序呢?先更改22年,再更改23年?
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的