填寫(xiě)的是調(diào)整之前的,也就是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)整之前的
如何在年底做招待費(fèi)的調(diào)增,比如之前所得稅是6250,調(diào)增招待費(fèi)后是7500,出的報(bào)表上所得稅是7500.四季度填報(bào)時(shí)所得稅是6250,填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)也是按7500填嗎?
年度匯算清繳時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填?里面的數(shù)據(jù)是填什么時(shí)候的?業(yè)務(wù)招待費(fèi)等該怎么調(diào)整?
我想請(qǐng)教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實(shí)填寫(xiě)就好了 年度財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)? 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 是根據(jù)最后一個(gè)月 也就是12月的累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)就好了 是不是這樣子啊?
匯算清繳時(shí)先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表,是要填寫(xiě)調(diào)整后的報(bào)表嗎?比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例需要調(diào)減,財(cái)務(wù)報(bào)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是就按調(diào)減的數(shù)字填寫(xiě)了
老師你好,我在填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)需要調(diào)整,但是再填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),有提示說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出稅收金額根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入自動(dòng)生成,請(qǐng)先填報(bào)主表營(yíng)業(yè)收入并提交,這個(gè)表怎么填寫(xiě)呢
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)年報(bào)不是按匯算調(diào)整后數(shù)字填報(bào)嗎?
你好,不是的。按照調(diào)整之前的。
在3月時(shí)有發(fā)生跨年未開(kāi)票收入退貨,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是免稅產(chǎn)品,如何賬務(wù)處理,匯算時(shí)收入要調(diào)減嗎?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
不調(diào)整。你要是做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
但如果紅充掉未開(kāi)票收入的話,本月收入比本月實(shí)際開(kāi)票收入要小,這樣收入比對(duì)不會(huì)通過(guò),如何處理好?
自己很有可能申報(bào)不了,去稅務(wù)局申報(bào)。
不去稅局申報(bào),是不是只能用以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算時(shí)收入調(diào)減呢?
你好,增值稅呀,增值稅的,你用以前年度損益調(diào)整也在這里邊填寫(xiě)。